中國共產主義青年團攀枝花市委員會2017年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、 基本職能及主要工作

  中國共產主義青年團攀枝花市委員會簡稱團市委是中共攀枝花市委領導下的負責領導全市共青團、市青聯、學聯和少先隊工作的群團機構,其主要職責是:

  1.行使共青團攀枝花市委員會賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,抓好青少年教育工作。

  2.認真貫徹有關青少年事務的法律、法規,參與制定我市青少年工作方針和青少年事業發展規劃,協助市委、市政府處理、協調與青少年相關利益的事務,維護青少年合法權益。

  3.負責對全市團校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設進行規劃和管理,并對全市性青年社團組織進行指導和管理。

  4.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年工作理論和新形勢下青少年思想教育出現的新問題,提出相應對策,開展好各種寓教于樂的活動。

  5.協助政府教育部門做好全市大、中、小學學生的教育管理工作,開展好假期社會實踐活動;負責全市社會力量捐資助學等工作,優化青少年成長環境,維護學校穩定和社會安定團結。

  6.組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊的作用,爭當“崗位能手”和“青年星火帶頭人”,立足本職崗位做貢獻,弘揚攀枝花精神,做新一代攀枝花建設者。

  7.認真貫徹實施青年統戰工作政策,做好我市青年統戰對象的團結教育工作,維護祖國統一和民族團結;協同有關部門抓好全市青少年對外交流交往工作。

  8.承辦市委、市政府和團省委交辦的有關事項。

  (二)團市委2017年重點工作。

  1.找準方向。嚴格落實黨章、團章規定,發揮好共青團作為廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校作用, 深入推進社會主義核心價值觀教育,切實加強對青年的思想教育和政治引導, 確保青年堅定跟黨走。

  2.圍繞中心。團市委和各級團組織緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展活動,尤其要緊緊圍繞攀西國家戰略資源創新開發試驗區、國家現代農業示范區、國家釩鈦高新技術產業開發區、中國陽光康養產業發展試驗區“四區驅動”戰略,從經濟發展、康養旅游、社會治理等工作切入,找準結合點,把團的工作做實。

  3.服務青年。立足我市青年發展特點,把握新時代青年需要, 力爭在青年最關心、最直接、最現實的如創新創業、困難幫扶等問題上有所作為,以實際行動服務、吸引、凝聚廣大青年,加強與青年的直接聯系, 做青年的貼心人,密切團青關系, 讓共青團深深植根于青年。

  4.大膽探索。結合攀枝花市情和各地、各部門實際,嚴格落實中央、省委、市委部署,積極推動我市共青團改革方案出臺,有序推進我市共青團改革工作開展,著力創新組織體制機制和工作方式方法。

  5.基層建設。加強包括鄉鎮、學校、企業、“兩新”組織等的團組織建設工作,加大對一線團干部隊伍的培訓教育力度,把團組織的力量向基層傾斜,鼓勵基層創新開展工作,為基層團委開展工作創造條件。

  6.多方借力。借黨政之力,主動請示匯報,營造共青團工作良好氛圍;借部門之力,有效整合資源,解決青年現實困難;借媒體之力,進行廣泛宣傳,提升青年工作影響力;借社會之力,運用社會化方式,推動團組織活動順利開展。

  7.突出特色。以精益求精為原則,打造共青團特色工作。推動青年創新創業,強化網絡活動陣地建設,深化社會治理參與,有效針對時代特點、青年特點、本地特點延伸工作。

  二、單位構成情況

  團市委下屬非獨立核算單位0個。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,團市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入244.87萬元、社會保障和就業支出20.3萬元、住房公積金16.59萬元;支出包括:一般公共預算撥款收入244.87萬元、社會保障和就業支出20.3萬元、住房公積金16.59萬元。團市委2017年收支總預算281.76萬元。

  (一)收入預算情況

  團市委2017年收入預算281.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入66萬元,占23.42%;行政運行預算撥款收入178.87萬元,占63.48%;未歸口管理的行政單位離退休收入2.28萬元,占0.81%;機關事業單位基本養老保險繳費收入18.02萬元,占6.4%;住房公積金16.59萬元,占5.89%。

  (二)支出預算情況

  團市委2017年支出預算281.76萬元,其中:基本支出215.76萬元,占76.58%;項目支出66萬元,占23.42%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  團市委2017年財政撥款收支總預算281.76萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入281.76萬元;支出包括:一般公共服務支出244.87萬元、社會保障和就業支出20.3萬元、住房公積金16.59萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  團市委2017年一般公共預算當年撥款281.76萬元,比2016年預算數增加26.09萬元,主要是項目經費(關工委工作經費增加30萬元,人員經費減少3.91萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出281.76萬元,占100%,主要包括一般公共預算基本支出預算215.76萬元,其中人員經費183.85萬元,公用經費31.91萬元;一般行政管理事務66萬元。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2017年預算數為178.87萬元,主要用于:工資福利支出146.3萬元;商品和服務支出31.53萬元;對個人和家庭的補助支出1.04萬元。

  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項目)2017年預算數為66萬元,主要用于:關工委工作經費50萬元,團市委業務運行費16萬元。

  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為2.28萬元,主要用于:離退休福利費0.14萬元;離退休公用經費0.24萬元;退休費1.74萬元;公務員醫療補助0.16萬元。

  4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為18.02萬元,主要用于:單位職工養老保險繳納。

  5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為16.59萬元,主要用于:單位職工住房公積金繳納。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  團市委2017年一般公共預算基本支出215.76萬元,其中:人員經費183.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

  公用經費31.91萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  團市委2017年“三公”經費財政撥款預算數2.65萬元,其中:公務接待費0.65萬元,公務用車運行維護費2萬元。

  (一)因公出國(境)經費較與2016年預算持平。主要原因是團市委2016年2017年未安排因公出國相關工作及費用。

  (二)公務接待費較2016年預算下降29.35%。主要原因是團市委2017年年初在職工作人員比2016年少3人,因此按人頭核算接待費比2016年少。

  2017年公務接待費計劃用于業務工作中需要發生的接待費用。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降78.49%。主要原因是2016年公車改革,團市委由原來4輛車編制改為1輛車編制。

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

  2017年安排公務用車運行維護費2萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險等方面支出,主要保障下鄉調研、山區走訪等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  團市委2017年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2017年,團市委機關運行經費財政撥款預算為31.91萬元,比2016年預算減少11.96萬元,下降27.26%。其中團市委公用經費31.53萬元;未歸口管理的行政單位離退休人員公用經費0.38萬元。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,團市委共有車輛1輛。

  (三)績效目標設置情況

  2017年團市委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款66萬元。

  附件:團市委預算信息公開表.xls