攀枝花市人民政府政務服務中心2018年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2018-02-27 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)市政務服務中心職能簡介。
攀枝花市人民政府政務服務中心是市政府派出的正縣級行政機構。中心位于學府廣場2號樓,辦公面積約1.5萬平方米,內設公共服務大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶中心,與東區人民政府政務服務中心同址辦公。進駐窗口單位58個,窗口工作人員470余名,除集中辦理市級各部門所有的行政審批事項外,還集中辦理出入境管理、社保、醫保、房地產登記及交易等公共服務,并集中開展國有土地、礦產資源、政府采購、建設工程等公共資源交易。
(二)市政務服務中心2018年重點工作。
一是持續推進“放管服”改革,提升政府服務效能;二是積極創建國家級質量強市示范城市 ;三是優化工業建設項目審批程序提高審批效率;四是全省一體化政務服務平臺建設;五是加強基層政務服務平臺建設;六是節約政府資金
二、單位構成情況
市政務服務中心下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位個,其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入897.81萬元;支出包括:一般公共服務支出864.53萬元、社會保障和就業支出18.15萬元、住房保障支出15.13萬元。市政務服務中心2018年收支總預算897.81萬元。
(一)收入預算情況
市政務服務中心2018年收入預算897.81萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入897.81萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
市政務服務中心2018年支出預算897.81萬元,其中:基本支出195.36萬元,占21.76%;項目支出702.45萬元,占78.24%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市政務服務中心2018年財政撥款收支總預算897.81萬元。收入包括本年一般公共預算撥款收入897.81萬元;支出包括:一般公共服務支出864.53萬元、社會保障和就業支出18.15萬元、住房保障支出15.13萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市政務服務中心2018年一般公共預算當年撥款897.81萬元,比2017年預算數減少2.69萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出864.53萬元,占96%;社會保障和就業支出18.15萬元,占2%;住房保障支出15.13萬元,占2%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為16萬元。主要用于支付大廳工作人員停車位租賃費。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為686.45萬元。主要用于大廳工作人員午餐經費發放以及政務大廳運行。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)行政運行(項)2018年預算數為163.68萬元。主要用于政務中心管理層正常工作的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經費等。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)機關事業單位基本養老保險支出(項)2018年預算數為16.55萬元。主要用于政務中心管理層養老保險繳納。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)住房公積金(項)2018年預算數為15.13萬元。主要用于政務中心管理層公積金繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市政務服務中心2018年一般公共預算基本支出194.02萬元,其中:
人員經費160.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等費用。
公用經費33.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等費用。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市政務服務中 心2018年“三公”經費財政撥款預算數0.59萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.59萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費較2017年預算增長/下降××%(或與2017年預算持平)。
(二)公務接待費較2017年預算增下降9.2%。
2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
八、政府性基金預算支出情況說明
市政務服務中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年,市政務服務中心的機關運行經費財政撥款預算為33.68萬元,比2017年預算增加1.59萬元,增長4.9%。
(二)國有資產占有使用情況
截至2017年底,市政務服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,執法執勤用車0輛(若沒有的請填寫0輛)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2018年市政務服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款702.45萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出;
2.一般行政管理事務反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;
3.資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
136001-市政務服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc
136001-市政務服務中心2018年部門預算項目績效目標.xls