攀枝花市政務服務中心2017年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2017-03-06 來源:市政務服務中心 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)市政務服務中心職能簡介。攀枝花市人民政府政務服務中心是市政府派出的正縣級行政機構。中心位于學府廣場2號樓,辦公面積約1.5萬平方米,內設公共服務大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶中心,與東區人民政府政務服務中心同址辦公。
(二)市政務服務中心2017年重點工作。繼續鞏固和深化行政審批制度改革成果,加強政務服務平臺建設,健全完善行政審批監管機制,強化行政權力公開運行監督管理。
二、單位構成情況
市政務服務中心下屬非獨立核算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出,2017年收支總預算900.5萬元。
(一)收入預算情況
市政務服務中心2017年收入預算900.5萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入900.5萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
市政務服務中心2017年支出預算900.5萬元,其中:基本支出145.76萬元,占20%;項目支出726.42萬元,占80%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市政務服務中心2017年財政撥款收支總預算900.5萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入900.5萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出900.5萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市政務服務中心2017年一般公共預算當年撥款900.5萬元,比2016年預算數減少913.67萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出900.5萬元,占100%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2017年預算數為174.08萬元,主要用于:工作人員工資、辦公費、交通費、目標績效獎等。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項目)2017年預算數為726.42萬元,主要用于:政務大廳運行和大廳工作人員餐補發放。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)2017年預算數為0萬元,主要用于:無。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市政務服務中心2017年一般公共預算基本支出145.76萬元,其中:
人員經費113.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費等。
公用經費31.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市政務服務中心2017年“三公”經費財政撥款預算數0.65萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.65萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費。市政務中心無因公出國(境)費用。
(二)公務接待費較2016年預算下降5%。主要原因無。
2017年公務接待費計劃用于接待來攀考察或指導工作的人員。
(三)公務用車購置及運行維護費。 單位已實行公車改革,故無此項費用。
八、政府性基金預算支出情況說明
市政務服務中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年,市政務服務中心以及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為萬元,比2016年預算增加/減少145.76萬元,下降1%。
(二)國有資產占有使用情況
截至2016年底,市政務服務中心無下屬非獨立核算單位,其中,執法執勤用車0輛(。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2017年市政務服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
十、名詞解釋
無