四川省攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心2015年部門決算編制的說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2016-10-14 來源:市政務(wù)服務(wù)中心 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照決算管理有關(guān)規(guī)定,部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
政務(wù)服務(wù)中心是人民政府及其部門、機構(gòu)、法律法規(guī)授權(quán)的組織(以下統(tǒng)稱政務(wù)服務(wù)部門),在政務(wù)服務(wù)中心為公民、法人和其他組織(以下統(tǒng)稱申請人)依法受理和辦理行政許可、非行政許可審批和公共服務(wù)等行政管理事項的活動。2015年,中心按照省、市關(guān)于行政審批改革,建設(shè)服務(wù)型、創(chuàng)新型、廉潔型、法治型中心的有關(guān)要求和“三嚴(yán)三實”活動的精神和工作部署,繼續(xù)深化行政審批體制改革,規(guī)范行政審批行為,推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合轉(zhuǎn)變政府職能,加強行政權(quán)力規(guī)范公開運行,規(guī)范公共資源交易為中心,有序推進(jìn)各項工作,服務(wù)質(zhì)量和水平得到進(jìn)一步提高。1至12月,中心共辦理318萬件,按時辦結(jié)率100%,辦理提速93.04%,群眾滿意率99.99%,全面完成了省市下達(dá)的辦件考核指標(biāo)。
二、部門概況
我中心下屬二級決算單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況
2015年收入決算總額為1192.18248萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入1192.211976萬元,事業(yè)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入93.1215萬元。收入決算總額較2014年增加167.18248萬元,主要是因為我中心辦公面積增大,并且增加了多項職能。
2015年我中心支出決算總額為1192.211976萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1067.11031萬元,住房保障支出18.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.058959年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.235707萬元。支出決算總額較2014年增加93萬元。
四、財政撥款支出決算情況
我中心財政撥款支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出1067.11031萬元。主要用于:保障政務(wù)大廳正常運轉(zhuǎn)。
(二)社會保障和就業(yè)支出1.8083萬元。主要用于:主要用于退休人員。
(四)住房保障支出18.12萬元。主要用于:職工公積金支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
(一)公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費0.9779萬元,較2014年決算數(shù)增長202%。
2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,60人,共計支出0.9779萬元,。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護費14.51615萬元,較2014年決算數(shù)下降34%。
2015年車輛運行維護費支出14.51615萬元,用于日常工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
攀枝花市人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2016年9月29日