攀枝花市人民政府政務服務中心關于2016年部門預算編制的說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2016-02-26 來源:市政務服務中心 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
攀枝花市人民政府政務服務中心是市政府派出的正縣級行政機構。中心位于學府廣場2號樓,辦公面積約1.5萬平方米,內設公共服務大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶中心,與東區人民政府政務服務中心同址辦公。進駐窗口單位58個,窗口工作人員500余名,除集中辦理市級各部門所有的行政審批事項外,還集中辦理出入境管理、社保、醫保、房地產登記及交易等公共服務,并集中開展國有土地、礦產資源、政府采購、建設工程等公共資源交易。
攀枝花市人民政府政務服務中心秉承“人民受尊重、權力受監督、服務無止境的理念”,在下放管理權限、壓縮審批項目、優化審批流程的基礎上,形成了范圍廣、內容多、效率高的政務服務運行機制,是政府面向企業、基礎和群眾的行政審批、公共服務的主要平臺。
2016年,中心將緊緊圍繞十八屆三中全會“切實轉變政府職能,深化行政體制改革,創新行政管理方式,增強政府公信力和執行力,建設法治政府和服務型政府”及省、市政府行政體制改革的精神,以行政審批和公共資源交易改革為契機,進一步抓好各項改革措施的落地落實,進一步提高中心服務群眾、服務企業、服務社會的能力,進一步發揮服務窗口聯系基層聯系群眾的作用,進一步展示政府機關向服務轉變成效,主要抓好以下工作。第一,深化行政審批制度改革。第二,加快公共服務項目規范。第三,加強中心電子政務建設。第四,提升服務效率和質量。第五,強化行權平臺日常監管。第六,加強公共資源交易工作。
二、收支預算總體情況
2016年本單位收入預算總額為913.67萬元,其中:當年財政撥款收入913.67萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算913.67萬元,其中:人員支出101.32萬元,日常公用支出28.96萬元,對個人和家庭的補助支出17.27萬元,專項支出766.12萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及市政務安排的其它工作。
基本支出,是用于保障政務中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障政務大廳為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出902.28萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:政務大廳午餐經費344.45萬元,政務大廳運行經費400萬元,攀大停車場專項補助21.67萬元。
(二)住房保障支出11.39萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經費財政撥款預算數7.76萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.68萬元,公務用車購置及運行維護費7.08萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.08萬元)。
(一)公務接待費較2015年預算數增長7.4%,主要原因是2016年人員增加,且我單位各項業務均走在全省前端,來我單位學習考察的人員增多。
2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
2016年安排公務用車運行維護費7.08萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。