關于四川省攀枝花市政務服務中心2014年部門決算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2015-09-29      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照決算管理有關規定,2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

  一、基本職能及主要工作

  政務服務中心是人民政府及其部門、機構、法律法規授權的組織(以下統稱政務服務部門),在政務服務中心為公民、法人和其他組織(以下統稱申請人)依法受理和辦理行政許可、非行政許可審批和公共服務等行政管理事項的活動。2014年,中心按照省、市關于行政審批改革有關要求和群眾路線教育實踐活動的精神和工作部署,繼續深化行政審批制度改革,以加強標準化建設和轉變服務窗口“四風”為中心,有序推進行政審批改革工作,加強并聯審批,服務的實效和水平得到進一步提高。1月至12月全年,中心共辦理344萬件,按時辦結率100%,現場辦結率99.99%,辦理提速92.1%,群眾滿意率99.9%,全面完成了省市下達的考核指標。

  二、部門概況

  我中心下屬二級決算單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

  三、收支決算總體情況

  2014年收入決算總額為1025萬元,其中:當年財政撥款收入966萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入59萬元。收入決算總額較2013年增加60萬元。

  2014年支出決算總額為1025萬元,其中:一般公共服務支出899萬元,社會保障和就業0.4萬元,醫療衛生0萬元,住房保障支出11萬元,資源勘探5萬元。年末結轉和結余109萬元。支出決算總額較2013年增加60萬元。

  四、財政撥款支出決算情況

  財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省事業發展相關工作。

  基本支出,是用于保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  項目支出,是用于保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務支出899萬元,主要用于政務大廳日常運轉。

  (二)社會保障和就業支出0.5萬元,主要用于退休人員。

  (三)住房保障支出11萬元,主要用于職工公積金。

  (四)資源勘探信息等支出5萬元。

  五、財政撥款“三公”經費情況

  (一)因公出國(境)經費

  2014年因公出國(境)費0萬元。

  2014年因公出國(境)團組0次。

  (二)公務接待費

  2014年公務接待費0.3萬元,較2013年決算數增長0.35%。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2014年公務用車購置及運行維護費22萬元,較2013年決算數增長25%。