攀枝花市政務服務管理局2021年預算公開(匯總)
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2021-02-18 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
四川省攀枝花市政務服務管理局2021年
部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作 - 1 -
二、單位構成情況 - 4 -
三、收支預算情況說明 - 5 -
四、財政撥款收支預算情況說明 - 5 -
五、一般公共預算當年撥款情況說明 - 6 -
六、一般公共預算基本支出情況說明 - 6 -
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 - 7 -
八、政府性基金預算支出情況說明 - 7 -
九、其他重要事項的情況說明 - 8 -
十、名詞解釋 - 8 -
附件:表1.部門收支總表 - 9 -
表1-1.部門收入總表 - 9 -
表1-2.部門支出總表 - 9 -
表2.財政撥款收支預算總表 - 9 -
表2-1.財政撥款支出預算表 - 10 -
表3.一般公共預算支出預算表 - 10 -
表3-1.一般公共預算基本支出預算表 - 10 -
表3-2.一般公共預算項目支出預算表 - 10 -
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表 - 10 -
表4.政府性基金支出預算表 - 10 -
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表 - 10 -
表5.國有資本經營預算支出預算表 - 10 -
表6.(部門)單位預算項目績效目標表 - 10 -
一、基本職能及主要工作
(一)攀枝花市政務服務管理局職能簡介。
政務管理局貫徹落實黨中央關于政務服務工作的方針政策和省委、市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對政務服務工作的集中統一領導。主要職責是:
1.組織擬訂全市政務服務、行政審批制度改革和公共資源交易管理服務發展規劃、政策和措施并組織、指導實施。
2.負責政務服務管理工作。指導、協調并推進全市政務服務體系建設。指導、協調和監督市級部門(單位)政務服務工作。指導、監督相關電子政務服務平臺建設和運行工作。對縣、區政務服務管理機構進行業務指導。
3.負責指導、協調、監督并推進全市深化行政審批制度改革工作。
4.負責公共資源交易服務管理工作。指導、協調并推進全市公共資源交易服務體系建設,牽頭負責公共資源交易主體信用體系建設。指導、協調、監督管理公共資源交易服務工作。
5.指導、協調、監督、考核進駐部門(單位)的政務服務工作,審核進駐政務服務事項,對部門(單位)獨立設置的辦事大廳進行業務指導和監督。
6.按照省、市要求,指導、推進相對集中行政許可權改革。
7.負責職責范圍的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
9.職能轉變。堅持以人民為中心的發展思想,以方便企業和群眾辦事為目標,努力提高政務服務質量和效率。規范行政審批行為,督促落實審批事項事中事后監管措施。加快推進審批服務便民化相關舉措,持續開展減證便民行動,積極推進政務服務“一網、一門、一次”改革。
(二)攀枝花市政務服務管理局2021年重點工作。
1.大幅提升政務大廳服務水平
結合新址搬遷,全面優化市政務服務大廳功能布局,完善各類便民服務設施設備。健全大廳管理考核制度,建立政務服務部門和窗口人員日常培訓和崗前培訓機制,統一全市政務服務大廳工作規范和服務標準。拓寬實體政務服務大廳進駐事項范圍,依申請類政務服務事項實現“應進必進”,大幅提升政務服務大廳“一站式”服務功能。規范實體政務大廳進駐事項管理,確保政務服務事項進駐到位、審批授權到位、監督管理到位,嚴禁“明進暗不進”“ 廳外循環”等現象。
2.推進“一事一次辦”改革
以高效辦成“一件事”為目標,圍繞企業開辦、投資項目審批、出入境辦理、不動產登記等與企業群眾生產生活密切相關的重點領域和辦件量較大的高頻事項,全面梳理各政務服務事項申請要素、應交材料、結果證照之間的共享復用關系圖譜,通過對“一件事”涉及多個部門間的審批環節予以歸并、壓縮、取消,形成“一件事一次辦”審批流程,編制發布“一件事”辦事指南。
3.提升一體化政務服務平臺服務能力
依托全省一體化政務服務平臺,加快推進本地運營隊伍和 “天府通辦”分站點建設,做好本地熱點服務和特色應用疊加。全面完成市、縣(區)、鄉鎮(街道)三級依申請類政務服務事項認領和規范工作,形成全市統一、分級管理的政務服務事項庫。適時對各級各部門實施的政務服務進行動態調整,逐項規范完善實施清單、辦事指南等要素內容,根據不同業務情形,以應交材料為劃分標準,細化事項顆粒度,將辦理項進一步細分為情形項,不斷提升政務服務規范化、精準化水平。
4.提升公共資源交易平臺服務效能
逐步推進公共資源交易“大數據”運用,加強對公共資源交易各類信息數據的匯總、分析和應用;按照“統一平臺、統一流程”的要求,完善各類型進場交易目錄;加大“兩金”保函力度,盡快解決市內保險公司與電子化平臺對接的問題。
5.推進遠程異地電子評標工作
完善我市遠程異地電子評標硬件設施,建立健全遠程異地協作評標工作機制,推行我市為主場開展異地開評標工作,切實解決異地開標成本高,本地開標專家庫容不足、圍標串標等問題。
6.規范公共資源交易平臺運行機制
配合各行業主管部門制定公共資源交易監督管理、電子化交易、信用評級管理等辦法,完善操作規程,規范交易流程行為,更好地為交易各方主體提供優質服務。
二、單位構成情況
攀枝花市政務服務管理局下屬非獨立核算單位1個,獨立核算單位1個,兩個均為事業單位。主要包括:攀枝花市政務服務中心、攀枝花市公共資源交易中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,攀枝花市政務服務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保險和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市政務服務管理局2021年收支總預算1163.3019萬元, 比2020年預算數減少293.7757萬元,主要是新址搬遷后,支出項目減少。
(一)收入預算情況
攀枝花市政務服務管理局2021年收入預算1163.3019萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入1163.3019萬元,占100%。
(二)支出預算情況
攀枝花市政務服務管理局2021年支出預算1163.3019萬元,其中:基本支出695.1659萬元,占59.76%;項目支出468.1360萬元,占40.24%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市政務服務管理局2021年財政撥款收支總預算1163.3019萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1163.3019萬元;支出包括::一般公共服務支出1039.2105萬元、社會保險和就業支出52.4098萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.5576萬元、住房保障支出53.1241萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
攀枝花市政務服務管理局2021年一般公共預算當年撥款1163.3019萬元,比2020年預算數減少293.7757萬元,主要是新址搬遷后,支出項目減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1039.2105萬元、占89.33%;社會保險和就業支出52.4098萬元、占4.5%;醫療衛生與計劃生育支出18.5576萬元、占1.6%;住房保障支出53.1241萬元、占4.57%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2021年預算數為695.1659萬元,主要用于:保障職工工資、購買五險一金、辦公費、水電費、通訊費、差旅費、培訓費等以保障工作開展為目的的開支。
2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項目)2021年預算數為468.1360萬元,(1)政務大廳運行維護,包括大廳物業費、水電費、通訊費、電子設備損耗維修費、大廳飲用水費、業務宣傳手冊印刷印制費、文明城市創建宣傳標語印制費、以及大廳易耗品維修維護費等;(2)公共資源交易平臺運行維護,包括電子招投標平臺建設、法律顧問、信息安全等公共資源交易業務。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市政務服務管理局2021年一般公共預算基本支出695.1659萬元,其中:
人員經費607.7776萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、五險兩金、退休職工補助等。
公用經費85.9046萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電話費、差旅費、黨建經費、工會經費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市政務服務管理局2021年“三公”經費財政撥款預算數2.53萬元,其中:公務接待費0.9萬元。
(一)因公出國(境)經費較2020年預算持平。主要原因是我單位一直無此預算。
(二)公務接待費較2020年預算下降5.26%。主要原因是控制公務接待開支,節約財政資金。
2021年公務接待費計劃用于必要的公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是控制公務接待開支,節約財政資金。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元。
2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障外出看地、出現場等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市政務服務管理局2021年政府性基金預算支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年,攀枝花市政務服務管理局以及下屬攀枝花市公共資源交易服務中心、攀枝花市政務服務中心等2事業單位的機關運行經費財政撥款預算為468.136萬元,比2020年預算減少330.814萬元,下降41.41%。
(二)國有資產占有使用情況
截至2020年底,攀枝花市政務服務管理局及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。
(三)績效目標設置情況
2021年攀枝花市政務服務管理局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
(四)政府采購預算安排情況
2021年市政務服務管理局本級無政府采購預算安排,下屬事業單位市公共資源交易服務中心采購預算安排,2021年政府采購預算安排115.60萬元,其中:A4普通激光打印機1臺0.3萬元,票據打印機1臺0.3萬元,網絡安全等級測評服務1項30萬元,網絡安全監測服務1項30萬元,印刷和廣告宣傳視頻服務1項55萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.(部門)單位預算項目績效目標表