四川省攀枝花市人民政府辦公室2016年部門決算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2017-09-08 來源:市政府辦公室 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
攀枝花市人民政府辦公室基本職能:
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。
2.研究市政府部門和縣(區(qū))人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3.負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
4.督促檢查市政府部門和縣(區(qū))人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6.負(fù)責(zé)市政府值班工作,指導(dǎo)市政府部門和縣(區(qū))人民政府值班工作,及時報告重要情況。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
8.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出政策性建議。
9.指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,指導(dǎo)全市抗災(zāi)救災(zāi)工作。
10.貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定,指導(dǎo)全市口岸管理工作。
11.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事、僑務(wù)方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事、僑務(wù)工作的決策部署,統(tǒng)籌管理全市外事僑務(wù)工作。
12.督促落實市政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護地方金融秩序。
13.貫徹執(zhí)行國家、省對外開放方針、政策和規(guī)定,督促落實市政府投資促進決策部署,推進全市對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作。
14.負(fù)責(zé)市政府法制工作,負(fù)責(zé)全市依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo),負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的合法性審查和制定工作,依法開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作,做好行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。
15.負(fù)責(zé)市政府駐外機構(gòu)的管理工作。
16.承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
(二)2016年重點工作完成情況。
1.認(rèn)真貫徹落實中央、省、市委決策部署,深入學(xué)習(xí)十八屆五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,努力在干部思想建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)上取得新進展。
2.務(wù)實創(chuàng)新推進各項工作。嚴(yán)謹(jǐn)辦文、細(xì)致辦會、周到辦事,推進文電會務(wù)辦理規(guī)范化;大力提升文稿、調(diào)研的質(zhì)量和效率,實現(xiàn)以文輔政、參謀助手主動有為;繼續(xù)推進對外交流合作,積極拓展外事僑務(wù)工作服務(wù)領(lǐng)域;繼續(xù)推進金融改革、開放和發(fā)展,加快完善現(xiàn)代金融市場體系,不斷提升金融業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展能力;深入推進應(yīng)急管理體系建設(shè),強化保障、加強值守、加大培訓(xùn)和演練力度,不斷提高處置突發(fā)事件的能力;加強行政效能建設(shè)和政務(wù)信息工作,深化細(xì)化政務(wù)信息公開工作,提高電子政務(wù)整體應(yīng)用水平。
3.加強協(xié)調(diào),狠抓落實,保障政府順暢高效運轉(zhuǎn)。一是超前謀化、發(fā)揮主動。在工作的計劃性及主動性上著力;二是各盡其職,整體聯(lián)動。對外要協(xié)調(diào)發(fā)揮縣區(qū)、市級部門職能作用,對內(nèi)副秘書長、辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)和秘書科室要進一步細(xì)化明確職責(zé);三是注重方法,體現(xiàn)實效。進一步改進工作方式方法,加強督查督辦,保證各項決策部署落到實處。
4.扎實深入推進機關(guān)整體建設(shè)。繼續(xù)推進制度建設(shè),完善規(guī)范各項規(guī)章制度,用制度管人管事;繼續(xù)加大教育培訓(xùn)力度,提升干部政治、業(yè)務(wù)素質(zhì);繼續(xù)注重平臺建設(shè),用好用活職務(wù)職級政策,為干部創(chuàng)造想干事、能干事、干成事的環(huán)境;繼續(xù)深化廉政建設(shè),勤儉辦事,反對浪費,保持風(fēng)清氣正。
二、部門概況
攀枝花市人民政府辦公室2016年決算包括攀枝花市人民政府辦公室(含原昆明辦事處和原上海聯(lián)絡(luò)處)、攀枝花市人民政府法制辦公室2個單位決算數(shù)據(jù),因攀枝花市人民政府法制辦公室雖是獨立的行政單位,但不是單獨的預(yù)算單位,與攀枝花市人民政府辦公室屬同一預(yù)算單位,原昆明辦事處機構(gòu)、原上海聯(lián)絡(luò)處已撤銷由攀枝花市人民政府辦公室代管。
攀枝花市人民政府辦公室下屬二級決算單位3個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個:攀枝花市機關(guān)事務(wù)管理局、攀枝花市地方志辦公室、攀枝花仲裁委員會秘書處,其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況
2016年攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位本年收入合計5285.82萬元,其中:財政撥款收入4803.64萬元,占91%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入482.19萬元,占9%。(餅狀圖)
2016年本年支出合計5770.56萬元,其中:基本支出3432.97萬元,占59%;項目支出2337.6萬元,占41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。(餅狀圖)
四、財政撥款收支決算情況
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位2016年度財政撥款收支總決算4803.64萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加196.45萬元,增長4%。(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4765.34萬元,占本年支出合計的83%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加152.29萬元,增長3%。(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出4765.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3563萬元,占75%;科學(xué)技術(shù)支出128.86萬元,占3%;社會保障和就業(yè)支出526.12萬元,占11%;農(nóng)林水支出21.96萬元,占1%;金融支出340萬元,占7%;住房保障支出185.4萬元,占3%。(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2016年決算數(shù)為2567.97萬元,完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2016年決算數(shù)為315.51萬元,完成預(yù)算81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分項目還在實施中,結(jié)轉(zhuǎn)明年繼續(xù)實施。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2016年決算數(shù)為0.5萬元,完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):2016年決算數(shù)為624.77萬元,完成預(yù)算97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分項目還在實施中,結(jié)轉(zhuǎn)明年繼續(xù)實施。
5.一般公共服務(wù)支出(類)海關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2016年決算數(shù)為16.74萬元,完成預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2016年決算數(shù)為23.74萬元,完成預(yù)算100%。
7.一般公共服務(wù)支出(類)港澳臺僑事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項):2016年決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算100%。
8.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):2016年決算數(shù)為8.77萬元,完成預(yù)算100%。
9.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):2016年決算數(shù)為2萬元,完成預(yù)算100%。
10. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):2016年決算數(shù)為106.53萬元,完成預(yù)算100%。
10. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):2016年決算數(shù)為22.33萬元,完成預(yù)算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數(shù)為257.58元,完成預(yù)算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2016年決算數(shù)為181.19元,完成預(yù)算84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出發(fā)票未開回,無法列支。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數(shù)為85.55元,完成預(yù)算80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分死亡撫恤費指標(biāo)下達較晚,當(dāng)年已無法支付。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):2016年決算數(shù)為1.8元,完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2016年決算數(shù)為21.96萬元,完成預(yù)算100%。
16. 金融支出(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項):2016年決算數(shù)為340萬元,完成預(yù)算100%。
17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數(shù)為185.4萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3426.96萬元,其中:
人員經(jīng)費2577.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費849.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為152.79萬元,完成預(yù)算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為15.58萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為134.01萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.51萬元,增長1%,其中:因公出國(境)費支出決算增加11萬元,增長240%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少6.57萬元,下降5%;公務(wù)接待費支出決算減少2.92萬元,下降48%。增減變動的主要原因是因公出國(境)公務(wù)活動增加,公車改革公務(wù)用車及運行維護費減少,厲行節(jié)約公務(wù)接待費減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算15.58萬元,占10%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算134.01萬元,占88%;公務(wù)接待費支出決算3.2萬元,占2%。具體情況如下:(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費
2016年因公出國(境)費15.58萬元。全年安排因公出國(境)團組4次,出國(境)4人。開支內(nèi)容包括:
1.市政府領(lǐng)導(dǎo)于2016年5月赴法國參加中組部組織的生態(tài)環(huán)境保護專題培訓(xùn)班。培訓(xùn)圍繞大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處置與利用、生態(tài)修復(fù)政策與實踐、生態(tài)城市和街區(qū)建設(shè)等生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展主題進行,具有很強的針對性、操作性和實用性。
2. 市政府領(lǐng)導(dǎo)于2016年7月赴印度尼西亞參加“中國-東盟產(chǎn)能合作高層論壇”,拜訪印尼中華總商會及相關(guān)企業(yè)。“中國—東盟產(chǎn)能合作論壇”是搭建中國企業(yè)對外交流、與東盟各國開展產(chǎn)能合作的重要平臺,與攀枝花市積極建設(shè)四川南向開放門戶、深化與東盟經(jīng)貿(mào)合作的發(fā)展需求十分契合。攀枝花作為四川省唯一的參會市州,使命光榮,機遇難得,代表團積極參與論壇系列活動,宣傳城市形象,廣交各界朋友,圓滿完成了出訪任務(wù)。
3.市委領(lǐng)導(dǎo)于2016年7月赴俄羅斯、芬蘭、丹麥,調(diào)研三國的機械制造產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,洽談合作事宜。出訪成效:一是張剡書記與四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團公司駐俄羅斯代表處首席代表冉錚海先生就加強經(jīng)貿(mào)、人才引進與交流達成了重要共識。張剡書記希望四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團公司駐俄羅斯代表處發(fā)揮獨特的橋梁和紐帶作用,在攀枝花農(nóng)產(chǎn)品出口俄羅斯和其他歐洲市場等商貿(mào)交流提供支持,在引進俄羅斯釩鈦產(chǎn)業(yè)人才到攀枝花以及我市派遣人才到俄羅斯學(xué)習(xí)出訪等方面提供支持。代表處首席代表冉錚海先生表示支持,下一步逐步深化交流合作。二是張剡書記與圣彼得堡市政府外交事務(wù)委員會會長顧問熱邁蒂斯•弗拉季米爾•亞歷山德洛維奇就加強產(chǎn)業(yè)合作達成了重要共識。雙方表示要借力“一帶一路”倡議,立足攀枝花與俄羅斯相關(guān)城市的優(yōu)勢特色,拓展合作領(lǐng)域,促進合作深入務(wù)實開展。張剡書記著重推介了我市釩鈦等優(yōu)勢資源以及精品農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)旅游等特色產(chǎn)業(yè),尤其是高鐵重軌、鈦白粉、釩產(chǎn)品、釩鈦機械、光伏、石墨、陽光康養(yǎng)等前景廣闊的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。張剡書記表示,俄羅斯在工業(yè)、科技等領(lǐng)域基礎(chǔ)雄厚,部分產(chǎn)業(yè)已具備世界先進水平,希望雙方靈活采取點對點合作、企業(yè)間合作、項目合作、人才引進等模式,加快提升兩地在產(chǎn)業(yè)協(xié)作、商貿(mào)流通、文化旅游、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域合作的層次和水平。熱邁蒂斯•弗拉季米爾•亞歷山德洛維奇對張剡書記提出的意見予以積極回應(yīng),表示亞太中心鼓勵支持俄羅斯企業(yè)與攀枝花企業(yè)開展合作。
4.市政府領(lǐng)導(dǎo)于2016年10月參加省委組織部培訓(xùn)班赴德國學(xué)習(xí)德國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)功能定位與發(fā)展戰(zhàn)略,高端制造業(yè)、核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局及發(fā)展趨勢,電子信息產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、專業(yè)技術(shù)人才對高端制造業(yè)的作用,產(chǎn)業(yè)集群集約發(fā)展的洼地效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、外部效應(yīng),國家發(fā)展戰(zhàn)略對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的影響等經(jīng)驗做法。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費134.01萬元,其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車47輛,其中:轎車42輛、越野車4輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出134.01萬元。主要用于開展機關(guān)日常服務(wù)工作和專項業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費3.2萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待18批次,136人,共計支出2.92萬元,具體內(nèi)容包括:接待廣安市政府辦考察學(xué)習(xí)社區(qū)公共服務(wù)綜合信息化平臺建設(shè);接待廣元市法制辦考察政府法制工作;接待華坪縣政府對接麗攀兩市合作發(fā)展事宜;接待交通運輸部科學(xué)研究院對掛職期滿同志組織考察;接待自貢市政府辦考察后勤管理服務(wù);接待省政府消防安全委員會消防檢查;接待雅安市政府辦考察學(xué)習(xí)智慧公共安全系統(tǒng)建設(shè);接待中共爐霍縣委考察現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游業(yè);法制辦接待阿壩州人民政府法制辦公室執(zhí)法監(jiān)督及復(fù)議應(yīng)訴學(xué)習(xí)考察;法制辦接待省政府法制辦開展行政決策第三方評估;接待建德市人民政府辦公室考察民宿工作;法制辦接待省人民政府法制辦公室修訂立法調(diào)研等。其中:外事接待2批次,13人,共計支出0.28萬元,主要用于接待僑商來攀考察康養(yǎng);接待美國駐成都總領(lǐng)事館來攀談?wù)摰胤浇?jīng)濟與供給側(cè)改革。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度,攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位機關(guān)運行經(jīng)費支出849.71萬元,比2015年增加166.15萬元,增長24%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位政府采購支出總額7.8萬元,其中:政府采購貨物支出7.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公業(yè)務(wù)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,攀枝花市人民政府辦公室本級及下屬二級預(yù)算單位公有車輛47輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車47輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)11個,涉及財政資金1338.39萬元,覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)海關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)港澳臺僑事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項):指反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補助及華文教育等方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
23.金融支出(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項):指反映除上述項目以外其他用于金融發(fā)展方面的支出。
24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
26.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。