攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-02-03 來源:市決咨委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)單位職能簡介:
中共攀枝花市委、攀枝花市政府決策咨詢委員會的常設辦事機構為市決策咨詢工作辦公室。其主要職責是:
1.根據市委、市政府安排,組織開展全市發展戰略、中長期規劃、方針政策、重大問題、重點項目的決策咨詢論證活動。
2.負責全市經濟社會發展重大問題決策咨詢研究課題的安排、管理和組織實施。
3.負責決策咨詢委員會各專業組決策咨詢調研、考察及與相關部門的組織協調工作。
4.及時整理決策咨詢委員會專家和各專業組提出的咨詢意見、建議和課題研究成果,報送市委、市政府及有關部門,并進行成果應用的跟蹤。
5.組織專家召開決策咨詢研討會議和決策咨詢交流活動。
6.為專家提供相關信息和資料,組織專家列席市委、市政府重要會議,為專家開展咨詢工作提供后勤服務。
7.負責起草決策咨詢委員會的各種工作制度和文件草案;定期向主任會議匯報工作。
8.負責市委、市政府臨時交辦的工作任務和主任會議確定的其它工作。
(二)2019年重點工作:
1.圍繞全市戰略,組織決咨活動
積極組織各課題承擔小組圍繞全市重點工作開展課題研究、2019年計劃開展重點決策咨詢課題10項以上。積極組織委員報送委員建議、咨詢評審和后評估工作,加強對市外特邀委員聯系,以項目或決咨建議等形式開展工作,充分發揮市外委員的作用。積極為市委、市政府決策出謀劃策,提出高質量的決策咨詢建議和對策,供決策參考。
2.圍繞成果轉化,開展宣傳推廣
開展決策咨詢優秀成果評選,對成果進行推廣宣傳;主動邀請市級領導出席相關會議和活動,聽取他們的意見,跟蹤落實領導批示,并主動與市級部門、縣區對接,建立信息溝通渠道,督促決咨成果轉化,取得實效。
3.圍繞智庫建設,加強自身建設
積極思考新時期做好決策咨詢工作和加強智庫建設的新方法,完善相關規章制度,建立靈活的決策咨詢工作機制,加強對外溝通聯絡。加強與省決咨委和長三角、珠三角等發達地區決咨委的溝通協作,由市決咨委領導帶隊到上海、杭州等地交流學習,學習當地決咨委的機制體制、機構設置、組織形式、工作亮點和成果,博采眾長,為我所用,不斷提升我市決策咨詢工作水平;打造一支黨委、政府信得過、靠得住、用得上的思想庫和智囊團,充分發揮智庫建設中的骨干和示范作用,為攀枝花轉型升級發展和既定戰略目標的實現提供堅強的智力支撐。
二、單位構成情況
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室屬于全額撥款事業單位,沒有非獨立核算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出。2019年收支總預算51.52萬元。
(一)收入預算情況
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年收入預算51.52萬元。
(二)支出預算情況
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年支出預算51.52萬元,其中:基本支出35.32萬元,占68.56%;項目支出16.2萬元,占31.34%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算51.52萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入51.52萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款51.52萬元,比2018年預算數增加1.24萬元,主要是因為人員正常晉升工資增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出51.52萬元,其中:
人員經費27.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經費7.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費等。
日常專項經費16.2萬元,主要用于決策咨詢專家的報刊費,調研差旅,政府咨詢課題咨詢費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市決策咨詢委員會辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數4.59萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.09萬元,公務用車運行維護費4.5萬元。
(一)公務接待費與2018年預算一樣。2019年公務接待費計劃用于接待相關專家進行項目咨詢。
(二)公務用車運行維護費與2018年預算一樣。
單位現有公務用車1輛,其中:越野車1輛。
2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元,用于1輛公務用車(燃油、維修、車輛通行)等方面支出,主要保障平日辦公、專家項目調研等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)業務運行經費
2019年,運行經費財政撥款預算為0萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%。
(二)績效目標設置情況
2019年與2018年預算一樣專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款16.2萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件:部門預算公開表_[204005]攀枝花市決策咨詢委員會辦公室.xls
[204005]攀枝花市決策咨詢委員會辦公室項目支出績效目標表.rar
204005 攀枝花市決咨委2019年政府采購預算編制說明.docx