中共攀枝花市委宣傳部2017年部門預算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2017-03-06 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)市委宣傳部的職能簡介
1.負責提出宣傳思想文化事業發展的指導性意見;
2.指導宣傳文化系統制定相關政策;
3.按照市委工作部署,協調宣傳文化系統各部門(單位)的工作;
4.負責組織、指導全市理論研究、理論學習和理論宣傳工作;
5.負責引導社會輿論,指導、協調各新聞單位的工作;
6.負責從宏觀上指導、協調精神產品的生產;
7.負責規劃、部署全局性思想政治工作任務;
8.指導、協調全市文化改革發展工作;
9.規劃、部署、協調全市精神文明工作;
10.規劃、部署、協調全市對外、對港澳臺的宣傳工作;
11.指導、協調全市對外文化交流工作;
12.負責指導、協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作;
13.受市委委托,會同市委組織部管理市文廣新局、攀枝花日報社、市文聯、市社科聯等部門及市級新聞單位的領導干部,指導這些部門和單位領導班子的建設;
14.對區(縣)宣傳部長任免提出意見;
15.制定對全市地方黨委宣傳干部和有關宣傳文化系統領導骨干的培訓規劃并組織實施;
16.配合有關部門做好知識分子工作和理論、新聞、出版、文藝等方面優秀人才的選拔、培養工作。
?。ǘ┦形麄鞑?017年重點工作
1. 加強理論武裝、狠抓貫徹落實,把習近平總書記系列重要講話精神學習教育引向深入;
2. 圍繞中心工作、加強正面宣傳,為在全省高水平率先全面建成小康社會提供有力的輿論支持;
3. 創新外宣機制,強化外宣活力,全面塑造美麗繁榮和諧攀枝花新形象;
4. 積極培育和踐行社會主義核心價值觀,扎實推進文明城市創建;
5. 大力繁榮發展社會主義文藝,深化文化體制改革,提升攀枝花文化軟實力;
6. 著力加強網絡建設和管理,鞏固壯大網上主流思想輿論;
7. 抓好隊伍建設,提升宣傳干部綜合素質,做強基層宣傳思想文化工作。
二、單位構成情況
中共攀枝花市委宣傳部下屬非獨立核算單位2個,其中其他事業單位2個。主要包括:攀枝花市輿情信息中心、攀枝花市對外宣傳服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委宣傳部2017年收支總預算1139.53萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
市委宣傳部2017年收入預算1139.53萬元,其中一般公共預算撥款收入1139.53萬元,占100%。
(二)支出預算情況
市委宣傳部2017年支出預算1139.53萬元,其中:基本支出798.53萬元,占70.08%;項目支出341萬元,占29.92%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市委宣傳部2017年財政撥款收支總預算1139.53萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1139.53萬元;支出包括:一般公共服務支出958.06萬元、社會保障和就業支出127.85萬元、住房保障支出53.62萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市委宣傳部2017年一般公共預算當年撥款1139.53萬元,比2016年預算數減少52.77萬元,主要是專項經費減少和退休人員統籌內工資納入社保發放。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出958.06萬元,占84.08%;社會保障和就業支出127.85萬元,占11.22%;住房保障支出53.62萬元,占4.7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)2017年預算數為519.66萬元,主要用于:在職職工的人員工資及日常公用支出等基本支出。
2.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項目)2017年預算數為341萬元,主要用于:加強對外宣傳,做好輿情引導及文明城市創建等工作。
3.一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業運行(項)2017年預算數為97.4萬元,主要用于:下屬未獨立核算的事業單位輿情信息中心和對外宣傳服務中心在職職工的人員工資。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為63.5萬元,主要用于:機關事業單位離退休人員工資及離退休公用經費支出。
5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為64.35萬元,主要用于:行政事業單位繳納的基本養老保險單位部分。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算為53.62萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的住房公積金單位部分。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市委宣傳部2017年一般公共預算基本支出798.53萬元,其中:
人員經費653.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。
公用經費145.12萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市委宣傳部2017年“三公”經費財政撥款預算數16.66萬元,其中:公務接待費2.66萬元,公務用車購置及運行維護費14萬元。
(一)2017年與2016年均無因公出國(境)預算。
?。ǘ┕珓战哟M較2016年持平。
2017年公務接待費計劃用于執行公務、接待中央、省級媒體記者等公務活動開支。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降57.58%。主要原因是公車改革,車輛保有量下降。
單位(含下屬事業單位輿情信息中心、對外宣傳服務中心)現有公務用車4輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)2輛,越野車2輛。
2017年安排公務用車運行維護費14萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障接待媒體來攀采訪用車及應急處置用車等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市委宣傳2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2017年,市委宣傳部以及下屬事業單位市輿情信息中心、市對外宣傳服務中心的機關運行經費財政撥款預算為145.12萬元,比2016年預算增加14.52萬元,增長11.12%。
?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況
截至2016年底,市委宣傳部及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
2017年市委宣傳部部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款341萬元。