攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年部門決算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時(shí)間:2017-09-08      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)市衛(wèi)生計(jì)生委職能簡介。

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會是政府工作部門,根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(攀辦發(fā)〔2014 〕73 號),主要職責(zé)如下:

  1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署,負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計(jì)生服務(wù)資源配置,指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。

  2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

  3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案,為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。 6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制,推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè),提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。 7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和四川省藥品增補(bǔ)目錄,實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。 8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議,制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施,制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。 9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。 11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目,協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育,組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為,監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),根據(jù)國家、省要求,組織衛(wèi)生計(jì)生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。 15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。 16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)市級有關(guān)部門(單位)離休干部醫(yī)療管理工作,負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,負(fù)責(zé)重要會議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。 18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)市衛(wèi)生計(jì)生委2017年重點(diǎn)工作。

  1.加快區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地建設(shè),更好地滿足人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求;

  2.深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,構(gòu)建布局合理、規(guī)模適當(dāng)、層級優(yōu)化、責(zé)任明晰、富有效率的醫(yī)療服務(wù)體系,推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度改革;

  3.提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,依法依規(guī)加強(qiáng)醫(yī)療管理,有效控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長。

  4.努力提升計(jì)劃生育服務(wù)管理水平,不斷推進(jìn)人口計(jì)生工作邁上新臺階;

  5.大力推動(dòng)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展;

  6.著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),加快衛(wèi)生計(jì)生信息化建設(shè),繼續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生宣傳;

  7.持續(xù)深入開展愛國衛(wèi)生工作,推進(jìn)健康城市創(chuàng)建;

  8.抓好衛(wèi)生計(jì)生精準(zhǔn)扶貧工作。

  9.持續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。加強(qiáng)重大傳染病慢性病防治,進(jìn)一步鞏固免疫規(guī)劃工作,提升衛(wèi)生監(jiān)督和應(yīng)急管理水平,繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生均等化水平,深入推進(jìn)婦幼健康服務(wù)。

  二、部門概況

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會為衛(wèi)生計(jì)生行政主管部門,下屬二級單位9個(gè),其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。包括:市中心醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾病預(yù)防控制中心、市中心血站、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心。

  三、收支決算總體情況

  2016年攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本年收入合計(jì)155618.87萬元,其中:財(cái)政撥款收入17517.27萬元,占11.26%;事業(yè)收入136998.01萬元,占88.03%;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入1103.58萬元,占0.71%。

  2016年攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本年支出合計(jì)154228.97萬元,其中:基本支出141941.77萬元,占92.03%;項(xiàng)目支出12287.19萬元,占7.97%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  四、財(cái)政撥款收支決算情況

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年度財(cái)政撥款收支總決算分別為29449.34萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收支分別減少3626.14萬元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23233.03萬元,占本年支出合計(jì)的15.06%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2404.03萬元,增長11.54%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23233.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出34.64萬元,占0.15%;科學(xué)技術(shù)支出23.8萬元,占0.1%;社會保障和就業(yè)支出2565.92萬元,占11.04%;醫(yī)療衛(wèi)生支出20331.98萬元,占87.51%;住房保障支出242.12萬元,占1.04%;其他支出30.78萬元,占0.13%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(201):2016年決算數(shù)為34.64萬元,完成預(yù)算100%。其中戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(2010404)1.94萬元;其他人力資源事務(wù)(2011099)支出10萬元;其他組織事務(wù)(2013299)支出22.70萬元。

  2.科學(xué)技術(shù)(206):2016年決算數(shù)為23.8萬元,全部用于技術(shù)研究與開發(fā)(2060402),完成預(yù)算99.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心醫(yī)院申報(bào)的科研課題項(xiàng)目工作尚未結(jié)束,剩余0.2萬元將繼續(xù)用于課題研究。

  3.社會保障和就業(yè)(208):2016年決算數(shù)為2565.92元,完成預(yù)算99.84%。其中社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出(2080107)0.1萬元,完成預(yù)算8.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新農(nóng)合基金決算和審計(jì)尚未結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用;其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(2080199)344.83萬元,完成預(yù)算100%;事業(yè)單位離退休(2080502)12.62萬元,完成預(yù)算100%;未歸口管理的行政單位離退休(2080504)82.90萬元,完成預(yù)算99.41%,決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余部分離退休經(jīng)費(fèi);機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)2016.97萬元,完成預(yù)算100%;死亡撫恤(2080801)107.10萬元,完成與預(yù)算100%;兒童福利(2081001)1.4萬元,完成預(yù)算100%。

  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210):2016年決算數(shù)為20331.98萬元,完成預(yù)算76.51%。其中行政運(yùn)行(2100101)805.06萬元,完成預(yù)算100%;一般行政管理事務(wù)(2100102)121.96萬元,完成預(yù)算100%;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出(2100199)3萬元,完成預(yù)算100%;綜合醫(yī)院(2100201)3333.26萬元,完成預(yù)算99.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)省級補(bǔ)助項(xiàng)目已完成政府采購,尚余質(zhì)保金未支付;傳染病醫(yī)院(2100203)1791.21萬元,完成預(yù)算100%;精神病醫(yī)院5(2100205)64.25萬元,完成預(yù)算100%;其他公立醫(yī)院支出(2100299)2729.59萬元,完成預(yù)算54.45%,決算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是由于醫(yī)改工作是一項(xiàng)持續(xù)推進(jìn)的過程,醫(yī)院信息化建設(shè)、感染性疾病質(zhì)量控制分中心等工作還在持續(xù)開展;疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(2100401)2064.5萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(2100402)516.93萬元,完成預(yù)算100%;婦幼保健機(jī)構(gòu)(2100403)497.84萬元,完成預(yù)算85.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)較晚,未來得及安排使用;采供血機(jī)構(gòu)(2100406)1549.97萬元,完成預(yù)算100%;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(2100409)1030.96萬元,完成預(yù)算65.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)院相關(guān)支出尚未結(jié)算和當(dāng)年經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚,因此結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;其他公共衛(wèi)生支出(2100499)137.28萬元,完成預(yù)算54.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對口支援等項(xiàng)目工作尚未結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;其他醫(yī)療保障支出(2100599)75.27萬元,完成預(yù)算100%;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(2100601)24.49萬元,完成預(yù)算71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)工作未開展完,結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用;計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(2100716)46.03萬元,完成預(yù)算100%;計(jì)劃生育服務(wù)(2100717)17.39萬元,完成預(yù)算94.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)工作本年度尚未結(jié)束,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(2100799)87.73萬元,完成預(yù)算65.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金年底才下達(dá),結(jié)轉(zhuǎn)下年用于計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作;食品安全事務(wù)(2101016)300萬元,完成預(yù)算100%;其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(2109901)4635.26萬元,完成預(yù)算60.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及的項(xiàng)目周期較長工作開展未結(jié)束,且該指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚,需按擬定實(shí)施方案結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

  5.住房保障支出242.12萬元,完成預(yù)算100%。

  6.其他支出30.78萬元,完成預(yù)算100%。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10947.79萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)7848.89萬元,主要包括:基本工資1245.74萬元、津貼補(bǔ)貼1501.33萬元、獎(jiǎng)金107.27萬元、其他社會保障繳費(fèi)107.71萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資1004.99萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2006.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)133.43萬元、其他工資福利支出26.34萬元、離休費(fèi)181.11萬元、退休費(fèi)990.08萬元、撫恤金90.7萬元、生活補(bǔ)助40.67萬元、醫(yī)療費(fèi)17.58萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金242.12萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.1萬元。

  公用經(jīng)費(fèi)3098.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)133.18萬元、印刷費(fèi)39.54萬元、咨詢費(fèi)14.82萬元、手續(xù)費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)16.86萬元、電費(fèi)80.73萬元、郵電費(fèi)46.42萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)146.3萬元、差旅費(fèi)90.22萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)85.3萬元、租賃費(fèi)7.45萬元、會議費(fèi)1.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.67萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元、專用材料費(fèi)1448.55萬元;勞務(wù)費(fèi)128.68萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)78.44萬元、工會經(jīng)費(fèi)14.59萬元、福利費(fèi)43.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.34萬元、其他交通費(fèi)43.33萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出383.96萬元、辦公設(shè)備購置3.68萬元、專用設(shè)備購置194.95萬元。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為99.07萬元,完成預(yù)算57.23%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為95.93萬元,完成預(yù)算59.47%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.14萬元,完成預(yù)算26.61%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是行政單位實(shí)施公車改革及部門各單位嚴(yán)格執(zhí)行接待相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制支出。

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少95.40萬元,下降49.06%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少94.59萬元,下降49.65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.81萬元,下降20.51%。增減變動(dòng)的主要原因是行政單位實(shí)施公車改革及部門各單位嚴(yán)格執(zhí)行接待相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算95.93萬元,占96.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.14萬元,占3.17%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

  2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.93萬元,其中:

  公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車114輛,其中:轎車32輛、越野車10輛、載客汽車9輛、其他車型63輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.93萬元。主要用于開展衛(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

  3.公務(wù)接待費(fèi)

  2016年公務(wù)接待費(fèi)3.14萬元。主要用于接待檢查、調(diào)研等的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,307人,共計(jì)支出3.14萬元,具體內(nèi)容包括:各級各部門專項(xiàng)檢查、督導(dǎo)3.06萬元及調(diào)研工作0.08萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  攀枝花市衛(wèi)生計(jì)生委2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2016年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.54萬元,比2015年增加30.16萬元,增長13.26%。

  (二)政府采購支出情況

  2016年度,市衛(wèi)生計(jì)生委政府采購支出總額6785.14萬元,其中:政府采購貨物支出708.69萬元、政府采購工程支出5794.45萬元、采購服務(wù)282萬元。主要用于房屋建筑物構(gòu)建、醫(yī)療專用設(shè)備、辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會公有車輛114輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車86輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備29臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備91臺(套)。

  (四)預(yù)算績效情況

  按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)20個(gè),涉及財(cái)政資金5476.9萬元,覆蓋率達(dá)到80%。

  十、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

  5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.一般公共服務(wù)中:戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施指反映擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。其他人力資源事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出;其他組織事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

  8.科學(xué)技術(shù)中:應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)指反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

  9.社會保障和就業(yè)中:社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)指反映社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出;其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

  10.行政事業(yè)單位離退休:事業(yè)單位離退休指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi);未歸口管理的行政單位離退休指放映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;兒童福利指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

  11.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出:行政運(yùn)行指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;一般行政管理事務(wù)指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出;綜合醫(yī)院指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出;傳染病醫(yī)院指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出;精神病醫(yī)院指反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出;其他公立醫(yī)院支出指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出;疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出;衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出;婦幼保健機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出;采供血機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出;其他公共衛(wèi)生支出指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)指反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出;計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出;計(jì)劃生育服務(wù)指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出;其他計(jì)劃生育事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出;食品安全事務(wù)指反映用于食品(含食品添加劑、保健食品)監(jiān)督管理方面的支出;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

  12.住房保障支出:住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  13.其他支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

  14.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  19.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。