四川省攀枝花市統(tǒng)計局2016年部門決算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時間:2017-09-08     來源:攀枝花市統(tǒng)計局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  根據(jù)攀枝花市人民政府批復(fù)的《攀枝花市統(tǒng)計局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(攀辦發(fā)〔2011〕41號),攀枝花市統(tǒng)計局主要職責(zé)是:

  1.貫徹執(zhí)行國家、四川省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),審批縣(區(qū))、市直部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。

  2.建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,開展分析研究,指導(dǎo)、監(jiān)督縣(區(qū))國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

  3.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系,對重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計資料。

  4.組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查,組織實施全市投入產(chǎn)出調(diào)查。

  5.建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對縣(區(qū))、市直管部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

  6.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測,定期發(fā)布全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

  7.協(xié)助管理縣(區(qū))統(tǒng)計局正副局長,會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定工作,開展統(tǒng)計交流和合作,監(jiān)督管理縣(區(qū))統(tǒng)計局由中央財政、省級財政和市級財政提供的統(tǒng)計事業(yè)專項經(jīng)費(fèi)。

  8.組織制訂縣(區(qū))、市直部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),建立健全市直部門統(tǒng)計信息共享制度,指導(dǎo)縣(區(qū))統(tǒng)計信息化建設(shè)。

  9.承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。

  1.持續(xù)深化統(tǒng)計優(yōu)質(zhì)服務(wù)。圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題,做到事前及時預(yù)警、事中深入分析、事后跟蹤督查,積極為市委市政府提供針對性強(qiáng)、參考價值高的咨詢建議。今年以來,我局已編印統(tǒng)計月報10期、統(tǒng)計參閱24期、統(tǒng)計分析115期、統(tǒng)計專報17期、統(tǒng)計工作動態(tài)68期,報送的15篇統(tǒng)計分析獲得市領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。積極發(fā)揮“12340”電話訪問系統(tǒng)功能,繼續(xù)拓展社情民意調(diào)查領(lǐng)域,截至目前,已完成社情民意調(diào)查項目共計15項目,有效樣本量達(dá)到5萬余個。

  2.統(tǒng)計基層基礎(chǔ)全面夯實。全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街辦、園區(qū)、四上企業(yè)均有統(tǒng)計工作機(jī)構(gòu),配備有專兼職統(tǒng)計人員,基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范化建設(shè),加強(qiáng)基層統(tǒng)計工作巡查,重點(diǎn)對數(shù)據(jù)質(zhì)量、制度建設(shè)、基礎(chǔ)工作等情況進(jìn)行檢查。圓滿完成2016年統(tǒng)計職稱考試的報名和考務(wù)組織工作,全市共有86人參加統(tǒng)計中、初級考試;全年共對市、縣(區(qū))鄉(xiāng)、企業(yè)等基層統(tǒng)計人員500余人次進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市、縣(區(qū))統(tǒng)計局視頻會議系統(tǒng)軟硬件建設(shè)圓滿完成,全市所有縣(區(qū))統(tǒng)計局均具備視頻系統(tǒng)遠(yuǎn)程雙向會議條件。基本單位名錄庫維護(hù)管理、“四上”企業(yè)入庫審批、聯(lián)網(wǎng)直報監(jiān)管等工作有序推進(jìn),形成了共建共享的基本單位名錄庫建設(shè)工作機(jī)制,每月聯(lián)網(wǎng)直報率均保持在98%以上,名列全省前列。

  3.統(tǒng)計管理職能有效發(fā)揮。認(rèn)真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范開展涉企統(tǒng)計報表清理工作,強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理職能,制定了嚴(yán)格的數(shù)據(jù)、資料發(fā)布制度,樹立了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的權(quán)威。圍繞 (GDP)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、商貿(mào)、城鄉(xiāng)居民收入等重點(diǎn)統(tǒng)計指標(biāo),加強(qiáng)與發(fā)改、經(jīng)信、住建、商糧、國調(diào)隊等部門的溝通聯(lián)系,不斷豐富和拓展統(tǒng)計交流和信息共享。

  4.統(tǒng)計改革創(chuàng)新扎實推進(jìn)。按照國家局、省局要求,認(rèn)真做好投資項目特別是5000萬元及以上法人、項目“雙入庫”工作。統(tǒng)籌推進(jìn)GDP核算、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、人口統(tǒng)計、城鎮(zhèn)化統(tǒng)計、住戶調(diào)查等統(tǒng)計改革工作。全面部署 “三新”統(tǒng)計調(diào)查,積極探索我市“三新”統(tǒng)計工作新路子,積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)組建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、部門溝通、摸底排查等工作。

  5.“三農(nóng)普”工作有序開展。一是成立普查機(jī)構(gòu)。全市5個縣(區(qū))、23個鄉(xiāng)、21個鎮(zhèn)、16個街道均發(fā)文成立了農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。二是經(jīng)費(fèi)、設(shè)備保障到位。市、縣(區(qū))兩級“三農(nóng)普”經(jīng)費(fèi)已全部落實,設(shè)備清查、檢測、維修、登記工作已完成。三是落實人員。全市共落實普查工作人員648人,選聘普查員和普查指導(dǎo)員1949人,已完成“兩員”培訓(xùn)3375人次。四是加強(qiáng)普查宣傳。開通“三農(nóng)普”網(wǎng)站,采取征集宣傳口號、舉辦知識競賽、統(tǒng)計開放日宣傳、三農(nóng)普宣傳月啟動儀式等多種方式開展農(nóng)業(yè)普查宣傳。

  6.統(tǒng)計法治建設(shè)成效明顯。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央和省領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于統(tǒng)計工作重要批示精神,廣泛開展統(tǒng)計法治宣傳教育,全面開展統(tǒng)計 “質(zhì)量管理年”專項活動,加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度,依法統(tǒng)計的氛圍逐步形成。今年,我市對3個縣區(qū)的16戶企業(yè)、7個投資項目進(jìn)行了專項檢查,針對存在的問題對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行行政處罰并責(zé)令限期整改;對名錄庫中9268戶法人,2855戶產(chǎn)業(yè)活動單位進(jìn)行了核查,核查率分別達(dá)到83.1%和81.9%;對全市925互聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和縣(區(qū) )64個5000萬元投資項目進(jìn)行了100%的核查。

  7.統(tǒng)計能力建設(shè)全面加強(qiáng)。加強(qiáng)干部隊伍建設(shè),今年在局內(nèi)部提拔了1名正調(diào)研員、1名普查中心主任(副縣級)、選拔任用了8名科級干部、內(nèi)部輪崗交流2名正科級干部、新錄用1名年輕干部、從基層遴選2名優(yōu)秀干部。依托“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、精準(zhǔn)扶貧、雙報到和走基層等活動,加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。圍繞統(tǒng)計系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和風(fēng)險防控要求,強(qiáng)化 “兩個主體”責(zé)任,履行“一崗雙責(zé)”。通過“以評促建”,扎實做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,并逐步形成和完善涉及三大類70余項內(nèi)部控制制度。切實加強(qiáng)統(tǒng)計文化建設(shè),先后組織參與了市直機(jī)關(guān)籃球賽、“藏族操”、征文、演講、趣味活動以及職工拓展訓(xùn)練等活動。

  8.統(tǒng)計財務(wù)管理規(guī)范高效。加強(qiáng)財務(wù)預(yù)決算工作;及時劃撥縣區(qū)統(tǒng)計局工作經(jīng)費(fèi);按時向市財政局、省統(tǒng)計局報送財務(wù)報表及相關(guān)資料;整理2016年度會計檔案。落實農(nóng)業(yè)普查、社情民意調(diào)查等專項經(jīng)費(fèi)并規(guī)范使用,做到專款專用,保證了重點(diǎn)工作的順利開展;嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定,規(guī)范公務(wù)接待和財務(wù)管理工作;大幅推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度及轉(zhuǎn)賬支付,現(xiàn)金使用量大幅減少。

  今年以來,在市、縣(區(qū))統(tǒng)計局的共同努力下,全市統(tǒng)計工作取得了一定的成績,從省局發(fā)布的“2016年度各市(州)統(tǒng)計專業(yè)業(yè)務(wù)工作考評結(jié)果的通報”上看,20個考核專業(yè)中,我局有14個專業(yè)獲獎(6個一等獎,5個二等獎,3個三等獎)。此外,政務(wù)信息、綜治維穩(wěn)、網(wǎng)站績效評估等十余項單項工作獲得市委市政府和市級部門表揚(yáng)通報。

  二、部門概況

  攀枝花市統(tǒng)計局為市級行政單位(一級預(yù)算單位)。下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。財務(wù)、人事均不獨(dú)立,由市統(tǒng)計局統(tǒng)一管理。

  三、收支決算總體情況

  2016年市統(tǒng)計局本年收入合計1366.89萬元,其中:財政撥款收入1236.07萬元,占90.43%;其他收入130.82萬元,占9.57%。

  2016年市統(tǒng)計局本年支出合計1130.46萬元,其中:基本支出910.89萬元,占80.58%;項目支出219.57萬元,占19.42%。

  四、財政撥款收支決算情況

  市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收支總決算1480.54萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加42.42萬元,增長2.95%。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1094.99萬元,占本年支出合計的96.86%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少174.65萬元,下降13.76%。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  市統(tǒng)計局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1094.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出842.10萬元,占76.90%;社會保障和就業(yè)支出117.83萬元,占10.76%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.08萬元,占0.007%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元,占6.85%;住房保障支出59.97萬元,占5.48%。

  (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)

  (1)一般公共服務(wù)—統(tǒng)計信息事務(wù)—行政運(yùn)行:2016年決算數(shù)為679.02萬元,完成預(yù)算99.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模,未使用的公務(wù)接待費(fèi)退回財政總預(yù)算,

  (2)一般公共服務(wù)—統(tǒng)計信息事務(wù)—一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為83.10萬元,完成預(yù)算66.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是1%人口抽樣調(diào)查(人口變動情況抽樣調(diào)查)工作需跨年度開展。2016年相繼完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)查摸底、登記復(fù)查、質(zhì)量控制和抽查階段等工作,結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)還將在2017年陸續(xù)開展數(shù)據(jù)處理與評估、數(shù)據(jù)發(fā)布、工作總結(jié)、分析研究、數(shù)據(jù)資料匯編等工作。二是2016年四季度黨風(fēng)廉政建設(shè)及軟環(huán)境測評工作需跨年度開展,正在2017年初有序進(jìn)行,相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、電訪員勞務(wù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)、電訪費(fèi)等費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支付。

  (3)一般公共服務(wù)—統(tǒng)計信息事務(wù)—專項統(tǒng)計業(yè)務(wù):2016年決算數(shù)為10.98萬元,完成預(yù)算8.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是三農(nóng)普普查設(shè)備未采購。因農(nóng)普數(shù)據(jù)處理設(shè)備及運(yùn)行環(huán)境要求一直未明確,以致我局無法按2016年采購預(yù)算進(jìn)行設(shè)備采購及環(huán)境搭建,所需農(nóng)普設(shè)備采購將在2017年陸續(xù)完成。二是農(nóng)普相關(guān)工作跨年度。普查工作的宣傳動員、劃分普查中區(qū)、清查摸底、入戶登記、質(zhì)量抽查、數(shù)據(jù)處理等工作將從2016年10月延續(xù)到2017年底。三是民生工程滿意度調(diào)查項目范圍廣、任務(wù)重,數(shù)據(jù)評審、調(diào)查報告、電訪員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放等工作需延續(xù)到2017年完成。

  (4)一般公共服務(wù)—統(tǒng)計信息事務(wù)—統(tǒng)計抽樣調(diào)查:2016年決算數(shù)為15.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  (5)一般公共服務(wù)—統(tǒng)計信息事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行:2016年決算數(shù)為51.75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  (6)一般公共服務(wù)—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為2.24萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  2.社會保障和就業(yè)支出

  (1)社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為41.03萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  (2)社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為76.20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  (3)社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利:2016年決算數(shù)為0.6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障—其他醫(yī)療保障支出:2016年決算數(shù)為0.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:2016年決算數(shù)為75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  5.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金:2016年決算數(shù)為59.97萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

  市統(tǒng)計局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出910.89萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)765.70萬元,主要包括:基本工資174.80萬元、津貼補(bǔ)貼318.84萬元、獎金23.77萬元、績效工資29.35萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)76.20萬元、其他社會保障繳費(fèi)33.33萬元、其他工資福利支出8.17萬元、離休費(fèi)14.95萬元、退休費(fèi)21.26萬元、生活補(bǔ)助2.24萬元、住房公積金59.97萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.84萬元。

  公用經(jīng)費(fèi)145.19萬元,主要包括:辦公費(fèi)10.04萬元、印刷費(fèi)3.79萬元、咨詢費(fèi)1.5萬元、水費(fèi)1.96萬元、電費(fèi)6.34萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.42萬元、差旅費(fèi)6.95萬元、租賃費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.29萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元、勞務(wù)費(fèi)2.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.07萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.27萬元、福利費(fèi)5.10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.71萬元,其他交通費(fèi)22.76萬元、其他商品和服務(wù)支出51.19萬元、辦公設(shè)備購置0.09萬元、其他資本性支出0.27萬元。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

  市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為12.57萬元,完成預(yù)算88.46%,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.71萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.86萬元,完成預(yù)算34.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、省市十項規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模,未使用的公務(wù)接待費(fèi)退回財政總預(yù)算。

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.41萬元,增長/下降30.09%,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.24萬元,下降30.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元,下降16.50%。“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因:一是在公務(wù)接待方面,市統(tǒng)計局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定”和省市“十項規(guī)定”,結(jié)合單位實際,制定《攀枝花市統(tǒng)計局公務(wù)接待管理辦法》等規(guī)章制度。公務(wù)接待費(fèi)用報銷必須附有公務(wù)接待函、公務(wù)接待審批單、菜單、發(fā)票等,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待規(guī)模。二是在公車改革以后,市統(tǒng)計局公務(wù)用車由6輛減少至2輛。公車管理方面,市統(tǒng)計局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定”和省市“十項規(guī)定”,認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定,制定《攀枝花市統(tǒng)計局公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用均附消費(fèi)清單,并登記臺賬,嚴(yán)格控制公車運(yùn)維費(fèi)支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.71萬元,占93.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元,占6.84%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

  2016年市統(tǒng)計局未安排人員因公出國(境)。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.71萬元,其中:

  無公務(wù)用車購置支出。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.71萬元。主要用于日常統(tǒng)計工作、普查工作及到縣(區(qū))、企業(yè)調(diào)研指導(dǎo)工作、到省統(tǒng)計局匯報攀枝花經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況以及統(tǒng)計工作、參加各類統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

  3.公務(wù)接待費(fèi)

  2016年公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,58人,共計支出0.86元,具體內(nèi)容包括:

  序號 接待事項 接待金額

  (萬元)

  1 省統(tǒng)計局農(nóng)村處來攀開展一季度農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢分析調(diào)研 711

  2 省統(tǒng)計局社科處來攀進(jìn)行2015年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)發(fā)展情況調(diào)研 1380

  3 省農(nóng)普辦來攀督查第三次全國農(nóng)業(yè)普查各項工作 1400

  4 省統(tǒng)計局法規(guī)處來攀進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量巡查 723

  5 國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局、省調(diào)查總隊來攀開展法規(guī)調(diào)研 1670

  6 省統(tǒng)計局農(nóng)村處來攀開展農(nóng)村統(tǒng)計基礎(chǔ)工作檢查 791

  7 鹽邊縣統(tǒng)計局來攀協(xié)調(diào)三農(nóng)普工作 150

  8 省統(tǒng)計局貿(mào)經(jīng)處來攀調(diào)研市場形勢和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作 300

  9 省統(tǒng)計局來攀調(diào)研統(tǒng)計改革統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)等事宜 1520

  合計 8645

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

  2016年市統(tǒng)計局無政府性基金預(yù)算財政撥款。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2016年度,市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.19萬元,比2015年增加16.67萬元,增長12.97%。

  (二)政府采購支出情況

  2016年度,市統(tǒng)計局政府采購支出總額46.80萬元,其中:政府采購貨物支出46.80萬元。主要用于采購計算機(jī)4.3萬;視頻會議系統(tǒng)35.5萬元,防火墻7萬元。資金來源均為本級財政預(yù)算資金。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,市統(tǒng)計局共有車輛2輛,均為一般公務(wù)用車;無單價50萬元以上的通用設(shè)備及單價100萬元以上的專用設(shè)備。

  (四)預(yù)算績效情況

  按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個,涉及財政資金184.10萬元,覆蓋率達(dá)到60%。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是代收的社情民意調(diào)查費(fèi)、上級部門劃撥的工作經(jīng)費(fèi)、利息收入。

  3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  4.一般公共服務(wù)支出(201):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  4.1統(tǒng)計信息事務(wù)(20105):反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

  4.1.1行政運(yùn)行(2010501):反映統(tǒng)計部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  4.1.2一般行政管理事務(wù)(2010502):反映統(tǒng)計部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  4.1.3專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(2010505):反映各級統(tǒng)計機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

  4.1.4統(tǒng)計抽樣調(diào)查(2010508):反映開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

  4.1.5事業(yè)運(yùn)行(2010550):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  4.2組織事務(wù)(20132):反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出

  4.2.1其他組織事務(wù)支出(2013299):反映行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。統(tǒng)計部門的其他組織事務(wù)支出主要是指下派干部及第一書記的生活補(bǔ)助。

  5.社會保障和就業(yè)支出(208):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  5.1行政事業(yè)單位離退休(20805):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  5.1.1未歸口管理的行政單位離退休(2080504):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

  5.1.2機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

  5.2社會福利(20810):反映社會福利事務(wù)支出。

  5.2.1兒童福利(2081001):反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

  6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

  6.1醫(yī)療保障(21005):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

  6.1.1其他醫(yī)療保障支出(2100599):反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助項目以外的其他用于醫(yī)療保障方面的支出。統(tǒng)計部門的其他醫(yī)療保障支出是指退休廳級干部體檢費(fèi)支出。

  7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  7.1城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

  7.1.1其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399):反映除上可述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。統(tǒng)計部門的其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出是指居民出行、查核線及交叉口調(diào)查支出。

  8.住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

  8.1住房改革支出(22102):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  8.1.1住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件:四川省攀枝花市統(tǒng)計局(本級).xls

  攀枝花市統(tǒng)計局

  2017年9月1日