四川省攀枝花市科學技術協會2016年部門決算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2017-09-08 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
市科協是全市科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動國家科學技術事業發展的重要力量。其主要工作任務是:
1、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動決策的科學化和民主化。
2、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴;推廣先進技術,推動科技成果的應用及產業化;開展青少年科學技術教育,提高全市各族人民的科學文化素質。
3、反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益;組織科學技術工作者參與制定全市科學技術政策,參與重大事務的政治協商、科學決策和民主監督工作。
4、搭建平臺、借腦引智,凝聚高端人才,開展科學論證、科技攻關、咨詢服務、繼續教育和技術培訓工作。
5、開展民間科學技術交流活動,發展同國內外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
6、管理市級學會、協會、研究會;指導縣(區)科協和廠礦、科研院所、高等院校科協等基層組織開展工作。
7、興辦符合市科協宗旨的社會公益性事業。
8、承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。
(二)2016年重點工作完成情況。
1、切實履行全民科學素質工作領導小組辦公室職責,加強協調配合,整合社會資源,搭建社會化科普服務平臺, 推進《全民科學素質綱要》實施向縱深發展。制訂《攀枝花市全民科學素質行動實施方案(2016-2020)》,作好指標分解和任務下達,強化督導檢查和考核評估。
2、廣泛開展群眾性科普宣傳教育活動,共舉辦各類科普宣傳活動31次,宣傳活動到達17個鄉(鎮)、20個社區,發放科普宣傳資料6.4萬份、科普年歷1000張、環保購物手袋800個、科普漫畫撲克700副,展出主題科普展板130余塊,受益群眾6.2萬人次。開展移動科技館進校園活動8次,2.3萬名師生參觀體驗。舉辦“專家進校園”科普報告會5場,2000余名師生聆聽報告。邀請四川師范大學教授韓萬齋、省反邪教協會專家黃瑜,前往機四川機電職業技術學院、攀枝花市技師學院、陽城社區面向師生和市民作專題科普報告。以講授養生科普知識為重點,聯合市圖書館學會,在楊家坪等社區開展“市民講壇社區行”活動。聯合市委防邪辦,在各縣(區)干部群眾中,廣泛開展反邪防邪知識宣傳講座和有獎知識競答。
深入實施“基層科普行動計劃”,搞好“科普惠農興村計劃”和“社區科普益民計劃” 項目的跟蹤、監督和績效評估,加大新項目培育力度。2016年,我市共有6個協會、2個基地、4名個人和3個社區獲得全國、全省“基層科普行動計劃“表彰,共獲國家和省級獎補資金174萬元。另還爭取省級科普項目經費70萬元,重點用于科普基礎實施、科普示范區、農產品防偽溯源試點建設和科技扶貧等項目。
積極推進“銀會合作”,服務“三農”,助推新農村建設。2016年,全市“銀會合作”發放貸款共計116筆,發放金額6457.5萬元,財政貼息25萬元,超額完成省下達的年度目標任務。
市科協先后5次深入鹽邊縣紅寶鄉中槽村開展“精準扶貧”幫扶活動,會同市投促局邀請市農林科學研究院核桃專家團隊進村入戶開展核桃栽培管理技術示范培訓,組織機關、事業單位9名黨員干部與該村12戶困難群眾進行結對幫扶。為幫助該村核桃產業規模化,市科協向省科協成功申報了“鹽邊縣紅寶鄉中槽村核桃種植產業科普示范基地”項目,并爭取10萬元省級專項獎補資金用于幫助該村核桃種植產業發展。積極指導幫助該村干部組織種養殖大戶謀劃成立種養殖農村專業技術協會,目前已經獲得批準成立。
3、提升學術活動質量,圍繞市委、市政府工作重心,實施學會助力創新工程,確定中心選題,邀請省內外相關學會、科研團隊、資深專家來攀講學指導,開展學術研討和決策咨詢,項目合作研發,繼續打造以“攀枝花科技論壇”為代表的有規模、見成效、上檔次、影響大的學術品牌。暢通科技工作者與黨和政府雙向互動穩定的溝通和聯系渠道,著力提升為科技工作者服務的能力。推進學會(協會、研究會)自身改革,實現轉變觀念、提升能力、承接服務、推動創新、著力發展、服務中心的目標。
全年共組織學術交流501次,交流論文1509篇,31277人次參加。舉辦學術報告會110次,7222人次聽取報告;組織科技人員外出參加學術會議1187次,交流論文541篇,參加人數1810人次,為科技人員吸收新觀念、新知識、新技術、新工藝、新方法,開辟了廣泛交流合作渠道。推薦5個項目參加四川省科技工作者創新創業菁英大賽,4個項目獲省三等獎,市科協獲評優秀組織單位稱號。
4、全面開展青少年科技教育和創新實踐活動,組織參加第三十一屆全國青少年科技創新大賽,獲全國二等獎1項、省級一等獎4項、二等獎22項、三等獎20項;組織參加第十四屆四川省青少年電腦機器人創新實踐活動,獲一等獎18個,二等獎17個、三等獎11個,占全省獲獎比例的21.62%,名列全省各市州前茅;金江中小學表隊和仁和區四十九公里小學代表隊在參加北京舉辦的第十六屆中國青少年電腦機器人競賽中獲得金牌,市第三高級中學代表隊獲得銀牌,為四川省和攀枝花爭得了榮譽。
5、加大院士專家工作站建設力度,積極落實市委市政府已出臺的專項扶持政策。做好已建工作站的項目跟蹤和績效評估。指導相關企事業單位認真開展工作站籌建,市農林科學研究院、攀枝花正德環保材料科技有限公司、攀枝花大江釩鈦新材料有限公司成功獲市政府批準成為攀枝花市第四批院士(專家)工作站建站單位。上述單位正在與相關領域的院士專家進行接洽,爭取早日落實合作項目。此3家單位同時也被列為2016年度省級站的重點培育對象。推薦攀鋼集團院士專家工作站、四川華鐵釩鈦有限公司院士專家工作站申報全國示范院士專家工作站。其中攀鋼站已被省評審委推薦至中國科協。
繼續在企業科技人員中廣泛開展“講理想、比貢獻”活動,推動“大眾創業 萬眾創新”持續深入廣泛開展。開展“講 比”活動企業立項18956項,3840名科技人員參加,完成9044項,提合理化建議51789條,被采納25340條,實現經濟效益7.8億元。攀鋼(集團)礦業公司被評為全國“講比”活動先進集體。4個單位和8名個人分別被四川省人社廳、四川省科協評為先進集體、創新團隊、創新標兵和先進個人。
繼續深入開展 “金橋工程”“四技服務”“廠會協作”,多渠道、多層次推進企業技術進步,提升企業經濟增長的科技含量和附加值,增強科技對經濟社會發展的支撐能力。全年,共立項“金橋工程”項目29項(其中11項報省科協登記立項),項目新增產值10.35億元,新增效益9.7億元,新增利稅1.5億元,節約資金0.87億元。開展“廠會協作”項目53項,技術服務283項,提合理化建議13529條,被采納合理化建議7932條,創經濟效益3.9億元。
二、部門概況
市科協機關:內設辦公室、普及部、學會部、科教部4個職能機構;增設市金橋工程領導小組辦公室、《全民科學素質行動計劃綱要》辦公室、市反邪教協會辦公室。2016年機關年末在職人數12人、離休1人、退休19人(納入機關事業養老保險統籌管理)。
市科協下屬獨立編制全額撥款事業單位機構數為2個(市院士專家服務中心、市科技館)。2016年科協事業單位年末在職人數10人。
市科協下屬事業單位因人員較少,財務未獨立核算,與市科協機關合并執行行政會計制度,人員經費、公用經費、項目經費均統一按照財政預算分科目核算,市科協機關和下屬事業單位合并作為單戶上報決算。
三、收支決算總體情況
2016年市科協本年收入合計630.77萬元,其中:財政撥款收入630.74萬元,占100%;其他收入0.04萬元,0%。
2016年市科協本年支出合計662.64萬元,其中:基本支出582.24萬元,占88%;項目支出80.4 萬元,占12%。
四、財政撥款收支決算情況
市科協2016年度財政撥款收支總決算678.18萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少120.72萬元,下降15%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市科協2016年度一般公共預算財政撥款支出662.6萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少84.58萬元,下降11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
市科協2016年一般公共預算財政撥款支出662.6萬元,主要用于以下方面:科學技術支出542.8萬元,占82%;社會保障和就業支出92.75萬元,占14%;醫療衛生支出0.08萬元,占0%;住房保障支出26.98萬元,占4%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):2016年決算數為226.12萬元,完成預算100%。
2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):2016年決算數為112.35萬元,完成預算100%。
3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):2016年決算數為94.47萬元,完成預算100%。
4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):2016年決算數為109.85萬元,完成預算100%。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數為42.37萬元,完成預算100%。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為33.24萬元,完成預算100%。
7.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數為15.73元,完成預算100%。
8.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利 (項):2016年決算數為1.4元,完成預算100%。
9.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):2016年決算數為0.08萬元,完成預算100%。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為26.98萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
市科協2016年一般公共預算財政撥款基本支出582.2萬元,其中:
人員經費412.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、生產補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費169.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、企業政策性補貼。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
市科協2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為11.03萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為10.36萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為0.67萬元,完成預算100%。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少5.6萬元,下降34%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.91萬元,下降33%;公務接待費支出決算減少0.68萬元,下降51%。增減變動的主要原因是公車改革減少2臺一般公務用車支出;繼續貫徹落實中央八項省市十項規定,進一步縮減三公經費。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車運行維護費支出決算10.36萬元,占94%;公務接待費支出決算0.67萬元,占6%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經費
2016年因公出國(境)費0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費10.36萬元,其中:
公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:小轎車2輛、科普大篷車1輛。
公務用車運行維護費支出10.36萬元。主要用于科普下鄉、綱要工作督查、成員單位聯系、接待來訪院士專家等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2016年公務接待費0.67萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次,81人,共計支出0.67萬元,具體內容包括:科普活動接待基層工作人員支出1904元、扶貧幫困工作接待村社干部群眾支出530元、學術及工作交流活動接待來攀調研組、專家和科技人員支出4278元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年度,市科協機關運行經費支出169.66萬元,比2015年減少51.76萬元,下降24%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,市科協政府采購支出總額4.82萬元,其中:政府采購貨物支出4.82萬元。主要是用于必要辦公設備的報廢更新。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,市科協公有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、特種專業用車1輛;無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標5個(銀會合作、農村雙創、電子科普屏建設、農產品防偽溯源、精準扶貧),涉及財政資金79萬元,覆蓋率達到99%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。
3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項),指行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。
5.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項),指科普事業單位的基本支出。
6.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項),指用于開展科普活動的支出。
7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項),指除科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、科技館站支出以外其他用于科學技術普及方面的支出,如上級科普專項資金。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項),指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
11.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利 (項),指對兒童提供福利服務方面的支出。
12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項),指除了財政部門集中安排的醫療經費外其他用于醫療保障方面的支出,如離退休人員體檢費。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指行政事業單位掃人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。