四川省攀枝花市婦女聯合會2016年部門決算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2017-09-08      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能

  代表和維護婦女權益,促進男女平等。

  (二)2016年重點工作完成情況

  引領婦女積極就業創業。各級婦女組織動員廣大城鄉婦女積極職業技能培訓,參訓婦女7000余人次。2016年,在四川省巾幗家政服務職業技能大賽中,攀枝花選手奪取了家政服務員類一等獎桂冠。爭取省婦聯230萬元項目資金,用于婦女創業就業示范基地建設和女性素質提升。

  實施“精準扶貧 巾幗同行”行動。開展“精準扶貧 巾幗同行”故事分享會,開展完善一個陣地、建好一支隊伍等“七個一”活動。舉辦“三大課堂”152場,協調農林、畜牧專家開展種養殖技術培訓26場,組織126名貧困婦女參與就業技能培訓,幫助聯系就業,開展勞務輸出,為貧困婦女家庭增收。協調市扶貧移民局和市財政局落實仁和、米易、鹽邊3個農村區縣各20-30萬元專項資金,用于貧困村婦女素質提升和家庭建設。

  提升家庭教育服務水平。聘請著名教育專家金子謙教授為攀枝花市家庭教育總顧問。市、縣(區)婦聯建立“攀枝花智慧家長群”、“家風家教微課堂”等微信群10個,婦聯干部、教師及家長2400余人參與。培育家庭教育指導師60人,其中高級家庭教育指導師30人,成立家庭教育講師團3個。2016年,開展家教公益講座100多場,來自全國、省、市級的教育專家為家長們傳播科學家教理念,傳授處理家庭關系的技巧,2萬余名家長聽取講座。

  提升婚姻家庭幸福能力。加強以婚姻家庭糾紛調解為主的“花城聯姐”工作室的建設。建立和完善市、縣、社區三級婚姻家庭糾紛調解工作機制,命名37個攀枝花市示范“花城聯姐”工作室和10名“十佳”調解員,示范推動我市婚姻家庭調解工作的品牌化、專業化發展。

  認真做好信訪接待工作。通過法律“七進”、 “平安家庭”創建、“花城聯姐”工作室創建、開辦“維權大講堂”等活動,助推全市和諧家庭建設全年市、縣兩級婦聯接待信訪案件391件,其中家庭權益案件254件,結案率100%。加強與法律援助工作站的合作,為婦女提供專業的法律咨詢服務300人次,實施法律援助案件16件,為當事人挽回經濟損失80多萬元。

  做好法制宣傳教育工作。市婦聯編印下發1.5萬本《攀枝花市婦女兒童維權手冊》,印制6萬份《反家暴宣傳畫頁》,通過發放提高婦女維權意識。與區、縣婦聯一道將公益講座“保護女童安全”覆蓋到30多所學校17400余名女童。帶領專家深入鄉村、社區開展“反家暴法”法條亮點解讀、專題講座10場,受益群眾5000余人。各級婦聯組織開展各類普法講座、法制文化活動等130場次,婦女參與人數達50000余人。

  有序推進婦女兒童發展綱要的實施。召開婦兒工委全委會,“兩綱”監測、統計會,加強“兩綱”指標的監測、統計分析和評估。各成員單位以問題為導向,認真履行職責,對短板、薄弱環節進行重點跟進。大多數重、難點指標有效推進。全市16000多名婦女參加了“兩癌”免費篩查,檢查出患者38人。各級婦聯慰問困難婦女兒童450人,家庭700多戶,發放慰問金、慰問品40余萬元。

  推動婦聯組織改革創新。加強對縣(區)婦聯及市級機關婦委會換屆指導,實施兼職副主席配備、“公推直選”等新舉措。與市廣播電視臺合作建立了“花城幸福家”微信平臺。

  二、部門概況

  攀枝花市婦女聯合會下屬二級決算單位1個,由于人員少,直接納入市婦聯一級決算單位進行一并決算,其中行政單位1個,其他事業單位1個。

  三、收支決算總體情況

  2016年本年收入合計339.76萬元,其中:財政撥款收入324.62萬元,占96%;其他收入15.14萬元,占4%。(餅狀圖)

  2016年市婦聯本年支出合計334.56萬元,其中:基本支出296.16萬元,占88%;項目支出38.4萬元,占12%。

  四、財政撥款收支決算情況

  市婦聯2016年度財政撥款收支總決算324.62萬元。與2015年相比,財政撥款收入總計各減少80.99萬元、下降20%,支出總計各減少83.75萬元,下降21%。(柱狀圖)

  (數據來源財決Z01-1表,口徑為“總計”數)

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  市婦聯2016年度一般公共預算財政撥款支出324.62萬元,占本年支出合計的96%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少83.75萬元,下降21%。(柱狀圖)

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  市婦聯2016年一般公共預算財政撥款支出324.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出260.64萬元,占80%;社會保障和就業支出43.47萬元,占13%;醫療衛生支出2萬元,占1%;住房保障支出18.51萬元,占6%。(餅狀圖)

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務2016年決算數為260.64萬元,完成預算100%,包括以下幾項:

  行政運行: 2016年決算數為184.99萬元,完成預算100%。

  一般行政管理事務:2016年決算數為35萬元,完成預算100%。

  事業運行:2016年決算數為40.02萬元,完成預算100%。

  組織事務0.62萬元,完成預算100%。

  2.社會保障和就業:2016年決算數為43.47萬元,完成預算100%,包括以下幾項:

  行政事業單位離退休費19.46萬元,完成預算100%

  機關事業單位養老保險繳費22.61萬元,完成預算100%

  兒童福利費1.4萬元,完成預算100%

  3.衛生與計劃生育2016年決算數為2元,完成預算100%。主要是重大公共衛生專項經費。

  4.住房保障支出:2016年決算數為18.51萬元,完成預算100%。

  (數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  市婦聯2016年一般公共預算財政撥款基本支出286.22萬元,其中:

  人員經費243.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費42.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  (數據來源數據來源財決08-1表,羅列全部經濟分類科目)

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  市婦聯2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.98萬元,完成預算70%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算92%;公務接待費支出決算為0.36萬元,完成預算39%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:一是公務車改革,本單位車輛減少,二是中央八項規定,單位嚴格按政策進行接待。

  (上述“預算”口徑為調整預算數。)

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4.25萬元,下降46%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.28萬元,下降42%;公務接待費支出決算減少0.96萬元,下降73%。減少的主要原因:一是公務車改革,本單位車輛減少,二是中央八項規定,單位嚴格按政策進行接待。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占93%;公務接待費支出決算0.36萬元,占7%。具體情況如下:

  (餅狀圖)

  1.公務用車購置及運行維護費

  2016年公務用車購置及運行維護費4.62萬元,全部為公務用車運行維護費,主要用于:一、組織動員廣大城鄉婦女積極職業技能培訓,;二、開展“精準扶貧 巾幗同行”故事分享會,開展完善一個陣地、建好一支隊伍等“七個一”活動;三、提升家庭教育服務水平,開展家教公益講座100多場;四、做好法制宣傳教育工作,與區、縣婦聯一道將公益講座“保護女童安全”覆蓋到30多所學校17400余名女童。帶領專家深入鄉村、社區開展“反家暴法”法條亮點解讀、專題講座10場,受益群眾5000余人。五 、召開婦兒工委全委會,“兩綱”監測、統計會,加強“兩綱”指標的監測、統計分析和評估。等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2.公務接待費

  2016年公務接待費0.36萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次,40人,共計支出0.36萬元,具體內容包括:接待崇州市婦聯一行人費用970元,省婦聯領導調研接待費929元,接待《中國婦女報》記者1200元,招待省婦聯調研人員517元。…(接待具體項目、金額)。

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  市婦聯2016年無使用政府性基金預算財政撥款支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2016年度,市婦聯機關運行經費支出42.83萬元,比2015年增加9.26萬元,增長28%,增長的主要原因是機關公車改革,公務人員的交通補助。

  (數據來源財決CS05表)

  (二)政府采購支出情況

  2016年度,市婦聯無政府采購計劃

  (數據來源財決CS06表)

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2016年12月31日,市公有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛;無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

  (數據來源財決CS05表)

  (四)預算績效情況

  2016年度市婦聯無預算績效目標管理項目

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.一般公共服務的行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  一般公共服務的一般行政管理項目,指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項目科目的其他項目支出。

  一般公共服務的事業運行,指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  一般公共服務的其他組織事務支出,指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

  8.社會保障和就業的未歸口管理的行政單位離退休,指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費。

  社會保障和就業的機關事業單位基本養老保險繳納支出,指為行政事單位在職職工繳納的單位基本養老保險。

  社會保障和就業的兒童福利費,指對兒童提供福利服務方面的支出。

  9醫療衛生與計劃生育的重大衛生專項經費,指重大疾病預防控制等重大公共服務項目支出。

  10.住房保障支出的住房公積金,指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目,至項級,參照《2016年政府收支分類科目》)

  12.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:四川省攀枝花市婦女聯合會(決算公開).xls