四川省攀枝花市財(cái)政局2016年部門決算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-09-08 來源:攀枝花市財(cái)政局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。一是擬訂執(zhí)行攀枝花市財(cái)政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、政策和中長期財(cái)政規(guī)劃;擬訂執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政改革方案;參與宏觀經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測(cè)和全市重大宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡全市財(cái)力的建議;制定構(gòu)建地方公共財(cái)政體系的政策、制度;指導(dǎo)全市財(cái)政工作。二是研究、擬定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章和辦法,并組織實(shí)施;制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)章制度;管理中央、省轉(zhuǎn)貸的特種國債。三是編制年度市級(jí)預(yù)算草案并組織實(shí)施;受市政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告決算;擬訂財(cái)政稅收收入計(jì)劃;管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入、預(yù)算外資金(包括政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi))及財(cái)政專戶;核定行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理體制;制定和規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政收支管理的具體辦法。四是聯(lián)系、協(xié)調(diào)國稅、地稅、海關(guān)等部門的稅政業(yè)務(wù)工作;組織稅政檢查;提出稅種增減、稅目稅率調(diào)整、減免稅和對(duì)全市財(cái)政影響較大的臨時(shí)特案減免稅的建議;參與地方稅制改革,會(huì)同稅務(wù)等部門上報(bào)地方稅制改革方案;擬訂和審議國家授權(quán)的地方稅減免規(guī)定和各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,監(jiān)督各類稅收減免規(guī)定和有關(guān)稅款退庫及提退事項(xiàng)。五是管理市級(jí)財(cái)政公共支出;貫徹執(zhí)行《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》;擬訂和執(zhí)行政府采購政策;制定需要全市統(tǒng)一的有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;管理全市行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯收支計(jì)劃和有關(guān)國際收支事項(xiàng);執(zhí)行并實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度。六是貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度;管理市級(jí)政府的社會(huì)保障支出;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督;參與研究、擬定養(yǎng)老保險(xiǎn)、城市居民最低生活保障及市級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)的政策。七是擬訂和執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的政策法規(guī),改革方案、規(guī)章制度和管理辦法;組織實(shí)施行政事業(yè)單位、國有及城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)的清產(chǎn)核資和績效評(píng)價(jià)工作;組織實(shí)施市級(jí)行政事業(yè)單位及企業(yè)國有資產(chǎn)權(quán)屬界定、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定和轉(zhuǎn)讓工作,監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、分析;指導(dǎo)、監(jiān)督行政事業(yè)單位、國有及集體企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記等項(xiàng)工作;指導(dǎo)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù);監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。八是管理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)財(cái)政安排的經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)支出、挖潛改造支出、科技支出以及市級(jí)投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款資金;審查財(cái)政基本建設(shè)投資資金的概、預(yù)、決(結(jié))算;監(jiān)管地方商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、證券、擔(dān)保行等地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù);承擔(dān)外國政府、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、日本國際協(xié)辦銀行和國際農(nóng)發(fā)基金會(huì)等政府性外債管理工作;負(fù)責(zé)彩票的監(jiān)管和發(fā)行規(guī)模的審核上報(bào)工作。九是管理全市會(huì)計(jì)工作;貫徹實(shí)施《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度;擬訂和實(shí)施國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的有關(guān)具體辦法和補(bǔ)充規(guī)定;會(huì)同有關(guān)部門管理會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度的試點(diǎn)工作;指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì);會(huì)同有關(guān)部門清理整頓經(jīng)濟(jì)鑒證類中介機(jī)構(gòu)。十是負(fù)責(zé)全市財(cái)政監(jiān)督檢查工作;擬訂財(cái)政監(jiān)督的規(guī)章制度;監(jiān)督執(zhí)行財(cái)稅方針政策和法律法規(guī);檢查反映財(cái)政收支中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;依法查處重點(diǎn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的案件。十一是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織實(shí)施財(cái)政業(yè)務(wù)和人員繼續(xù)教育工作;負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作;指導(dǎo)財(cái)政系統(tǒng)精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)和思想政治工作。十二是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。
1. 始終抓好財(cái)源建設(shè)這個(gè)基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)新常態(tài)下財(cái)政收入平穩(wěn)增長。強(qiáng)化組織調(diào)度、加強(qiáng)稅源管控、全面落實(shí)國家各項(xiàng)優(yōu)惠政策、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,有效彌補(bǔ)了我市財(cái)力缺口,緩解了財(cái)政運(yùn)行困難。2.始終樹立民生優(yōu)先這個(gè)理念,切實(shí)把民生建設(shè)置于更加突出位置,千方百計(jì)籌措資金,全力保障重點(diǎn)民生建設(shè)。重點(diǎn)保障了教育、 科技、 農(nóng)業(yè)、 文化、 社會(huì)保障、 醫(yī)療衛(wèi)生和公共安全等領(lǐng)域的資金需求。 3. 始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興攀這個(gè)戰(zhàn)略,大力做好平臺(tái)支撐經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作。重點(diǎn)支持了農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、 幸福美麗新村、 扶貧開發(fā)、 林業(yè)生態(tài)等項(xiàng)目建設(shè); 圍繞建設(shè)攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū),加大投入的同時(shí)創(chuàng)新財(cái)政支持方式,用好應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,切實(shí)幫助企業(yè)渡過難關(guān);以國家級(jí)陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)為平臺(tái),安排下達(dá)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金及旅游發(fā)展資金重點(diǎn)支持現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融、電子商務(wù)、科技服務(wù)、養(yǎng)老健康服務(wù)業(yè)等新興先導(dǎo)型服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。4.始終扭住拓寬融資渠道這個(gè)抓手,努力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。通過積極向國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)尋求融資支持,全年共爭(zhēng)取地方債務(wù)置換債券 25.34 億元。采取政府購買服務(wù)的方式向國家開發(fā)銀行申請(qǐng)危舊房棚戶區(qū)改造貸款 10.88 億元。推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作( PPP ) 各項(xiàng)工作, 以初期建立 20 億元 “ 攀枝花市政府與社會(huì)資本合作 (PPP) 項(xiàng)目財(cái)政支持基金 ” 為載體, 搭建項(xiàng)目融資平臺(tái), 加快我市一系列重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)5.始終強(qiáng)化財(cái)政管理這個(gè)根本,不斷提高財(cái)政科學(xué)化管理水平。全面推進(jìn)預(yù)、 決算和 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)公開工作,陽光財(cái)政工作 , 擴(kuò)大專項(xiàng)資金公開公示范圍。繼續(xù)全面推進(jìn)公務(wù)卡管理制度改革 , 全面實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。加大力度盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)行政事業(yè)單位銀行賬戶的管理,嚴(yán)格控制專戶設(shè)置,強(qiáng)化專戶資金管理。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,牽頭組織開展了私設(shè) “ 小金庫 ” 及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、財(cái)政資金安全檢查等工作。嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審、強(qiáng)化資產(chǎn)管理、落實(shí)政府采購制度,提高全市會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。6. 始終抓住黨員干部這個(gè)關(guān)鍵, 持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。全面落實(shí) 2016 年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,深入開展 “ 兩學(xué)一做 ”學(xué)習(xí)教育,繼續(xù)做好 “ 走基層 ” 工作和精準(zhǔn)扶貧工作。
二、部門概況
攀枝花市財(cái)政局下屬二級(jí)單位7個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年收入合計(jì)3548.77萬元,其中:財(cái)政撥款收入2898.74萬元,占81.68%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入643.54萬元,占18.13%。;其他收入6.49萬元,占0.18%。
2016年支出合計(jì)2656.86萬元,其中:基本支出1964.45萬元,占73.94%;項(xiàng)目支出692.4萬元,占26.06%;
四、財(cái)政撥款收支決算情況
2016年度財(cái)政撥款收支總決算3459.74萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加130.24萬元,增長3.91%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2633.11萬元,占本年支出合計(jì)的99.11%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少28.7萬元,下降1.08%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2633.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2213.14萬元,占84%;社會(huì)保障和就業(yè)支出288.79萬元,占10.97%;住房保障支出131.18萬元,占4.98%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為2213.14萬元,完成預(yù)算87.52%。其中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出決算數(shù)40萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)中行政運(yùn)行決算數(shù)1526.04萬元,完成預(yù)算98.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi),節(jié)約支出;財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)854萬元,完成預(yù)算60.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是獎(jiǎng)補(bǔ)資金年中下達(dá)滾動(dòng)支出;財(cái)政事務(wù)事業(yè)運(yùn)行決算數(shù)為103.68萬元,完成預(yù)算100%;其他組織事務(wù)支出5.04萬元,完成預(yù)算100%;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)***(款)***(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為288.79萬元,完成預(yù)算124.59%.其中社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)決算數(shù)10萬,完成預(yù)算的333%,原因是上年結(jié)算項(xiàng)目;其他人力資源和社會(huì)保障掛歷事務(wù)支出5.2萬元,完成預(yù)算100%;未歸口行政單位離退休決算數(shù)84.2萬元,完成預(yù)算100%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算數(shù)115.04萬元,完成預(yù)算100%:死亡撫恤決算數(shù)22.94萬元,完成預(yù)算100%。兒童福利決算數(shù)1.4萬元,完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出(類)221(款)02(項(xiàng))01:住房公積金2016年決算數(shù)為131.18萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1964.45萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)支出1662.58萬元,主要包括:基本工資支出375.65萬元、津貼補(bǔ)貼支出758.76萬元、獎(jiǎng)金支出56.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出122.15萬元、其他工資福利支出70.79萬元、退休費(fèi)支出70.79萬元、撫恤金支出22.94萬元、生活補(bǔ)助支出2.78萬元、醫(yī)療費(fèi)支出6.9萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.24萬元、住房公積金支出131.18萬元。
公用經(jīng)費(fèi)301.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)支出31.76萬元、手續(xù)費(fèi)支出0.04萬元、水費(fèi)支出4.4萬元、電費(fèi)支出11萬元、郵電費(fèi)支出16.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)支出0.19萬元、差旅費(fèi)支出115.49萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出3.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出9.59萬元、福利費(fèi)支出14.83萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.82萬元、其他交通費(fèi)支出45.11萬元、其他商品和服務(wù)支出3.63萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.87萬元,完成預(yù)算60.74%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36.82萬元,完成預(yù)算61.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.05萬元,完成預(yù)算50.83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、接待嚴(yán)格按照接待管理辦法執(zhí)行,嚴(yán)格控制接待的標(biāo)準(zhǔn)和條件,接待費(fèi)用減少。2、車改后車輛減少,嚴(yán)格控制用車條件和標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用大大減少。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23.41萬元,下降36.99%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少22.49萬元,下降37.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.92萬元,下降23.17%。增減變動(dòng)的主要原因1、接待人數(shù)和餐次減少,嚴(yán)格控制接待的標(biāo)準(zhǔn)和條件,接待費(fèi)用減少。2、車改后車輛減少,嚴(yán)格控制用車條件和標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用大大減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36.82萬元,占92.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.05萬元,占7.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.82萬元,其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車5輛,其中:轎車1輛、越野車3輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.82萬元。主要用于各業(yè)務(wù)科室外出下鄉(xiāng)調(diào)研、績效考核、項(xiàng)目驗(yàn)收等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待26批次,140人,共計(jì)支出3.05萬元,具體內(nèi)容包括:
1、企業(yè)科接待省財(cái)政廳企業(yè)處支出1054元。
2、辦公室接待雅安市政府辦、雅安市公安局、雅安市財(cái)政局支出1900元。
3、辦公室接待宜昌市政協(xié)、市財(cái)政局,宜昌市住房公積金管理中心、宜昌市國土局、宜昌市第一人民醫(yī)院、宜昌城建控股集團(tuán)、宜昌市房投公司、宜昌市財(cái)政局社保科支出1701元。
4、政府采購監(jiān)督管理科接待省財(cái)政廳政府采購管理處支出730。
5、辦公室接待米易縣財(cái)政局支出1600元。
6、國庫科接待省財(cái)政廳支出1360元。
7、綜合科接待省財(cái)政廳、省水利廳、省發(fā)改委支出450元。
8、經(jīng)建科接待甘孜州財(cái)政局支出798元。
9、企業(yè)科接待省財(cái)政廳企業(yè)處支出716元。
10、非稅科接待眉山市財(cái)政局支出943元。
11、投資科接待西昌市政府、涼山州財(cái)政局、西昌市財(cái)政局支出2002元。
12、投資科接待省財(cái)政廳支出1000元。
13、預(yù)算科接待米易縣財(cái)政局支出1174元。
14、債務(wù)科接待四川省財(cái)政投資評(píng)審中心支出1060元。
15、企業(yè)科接待四川省財(cái)政廳企業(yè)處支出618元。
16、企業(yè)科接待審計(jì)署駐成都特派辦支出399元。
17、企業(yè)科接待鹽邊縣財(cái)政局支出560元。
18、投資科接待西區(qū)財(cái)政局支出704元。
19、農(nóng)發(fā)辦接待省專員辦、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所支出1359元。
20、社保科接待省財(cái)政廳、省人社廳、省衛(wèi)計(jì)委支出 1120元。
21、國庫科接待眉山市財(cái)政局支出1300元。
22、經(jīng)建科接待遂寧市財(cái)政局、遂寧市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、遂寧市工業(yè)投資公司支出 2366元。
23、國庫科接待瀘州市財(cái)政局、瀘州市財(cái)政國庫支付中心支出1269元。
24、辦公室接待省人大常委會(huì)、資陽市人大常委會(huì)支出2000元。
25、財(cái)政監(jiān)督檢查局接待省財(cái)政廳支出1260元。
26、財(cái)政監(jiān)督檢查局, 省財(cái)政廳支出 1260元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出**萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.88萬元,比2015年減少6.73萬元,下降2.18%。
(二)政府采購支出情況
2016年度,政府采購支出總額26.58萬元,其中:政府采購貨物支出26.58萬元、主要用于會(huì)計(jì)無紙化考試硬件設(shè)備、辦公用電腦、打印機(jī)等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,公有車輛16輛,其中:一般公務(wù)用車16輛。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
8.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
9.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
……
……
……
(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目,至項(xiàng)級(jí),參照《2016年政府收支分類科目》)
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.……。
附件:四川省攀枝花市財(cái)政局(本級(jí)).XLS