關(guān)于攀枝花市財政局2016年部門預算編制的說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2016-02-19 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
攀枝花市財政局是貫徹執(zhí)行國家財稅方面政策,承擔各項財政收支管理責任,負責編制年度市級預決算草案并組織執(zhí)行,以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的市政府組成部門。2016年,是實施“十三五”規(guī)劃開局之年,也是深化財政改革的關(guān)鍵之年,全市財政工作總體要求是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹習近平總書記系列重要講話精神,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),認真落實財政政策,改進支持方式,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益;認真執(zhí)行預算法,全面深化財稅體制改革,健全政府預算體系,完善預算管理制度,推進預算公開透明;盤活存量,用好增量,有保有壓,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),保障重點領域特別是民生支出,嚴格控制一般性支出;加強財政管理,堅持依法理財,嚴肅財經(jīng)紀律,提高財政資金使用效益;加強地方政府性債務管理,強化風險防控,促進財政持續(xù)健康發(fā)展。
二、收支預算總體情況
2016年攀枝花市財政局收入預算總額為2130.44萬元,其中:當年財政撥款收入2130.44萬元。相應安排支出預算2130.44萬元,其中:人員支出1156.02萬元,日常公用支出308.58萬元,對個人和家庭的補助支出511.84萬元,專項支出154萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
攀枝花市財政局預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于攀枝花市財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出,是用于保障財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出1614.15萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(全市資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)維護、會計資格考試及會計繼續(xù)教育經(jīng)費、金財工程信息網(wǎng)絡構(gòu)建、全市投資評審購買服務、全市財政監(jiān)督檢查等)。
(二)社會保障和就業(yè)支出385.11萬元,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
(三)住房保障支出131.18萬元,用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)65.64萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行維護費59.64萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費59.64萬元)。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2015年預算持平,我局沒有安排因公出國(境)。
(二)公務接待費與2015年預算持平,我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,嚴格控制接待規(guī)模及接待標準。
2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。
2016年無新購車輛,現(xiàn)有19輛公務用車,其中轎車11輛、越野車4輛、客車4輛。
2016年安排公務用車運行維護費59.64萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障局機關(guān)及下屬單位改革工作調(diào)研、財政監(jiān)督檢查及農(nóng)業(yè)綜合改革、財政支出績效評價等工作的正常開展。