攀枝花市文藝創評室2018年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)市文藝創評室職能簡介。

  開展藝術創評,促進藝術繁榮。藝術創評、藝術評論、藝術研究、藝術學術書刊編輯、藝術咨詢服務、藝術創評人才的培養。

  市文藝創評室2018年重點工作。

  1.增強創作意識

  我們文藝工作者在創作作品時,一定要融入文化思考,像習近平同志所強調的那樣,“把社會主義核心價值觀生動活潑、活靈活現地體現在文藝創作之中,用栩栩如生的作品形象告訴人們,什么是應該肯定和贊揚的,什么是必須反對和否定的,做到春風化雨、潤物無聲”;在適當時候,緊扣時代主旋律,作品以“為民、務實、清廉”為主線,以貫徹落實中央八項規定精神、反對“四風”,為重點,富有生活和藝術氣息,達到喜聞樂見、雅俗共賞。

   2.積極投身文化高地建設

  按照規劃,攀枝花不僅要努力成為區域經濟加速發展的“引擎”,也要勇于擔當區域文化繁榮發展的重任,建設與區域性中心城市、百萬人口特大宜居城市發展目標相適應的川滇交界區域文化高地,提升攀枝花人的幸福指數。在《攀枝花文化》上加大刊發理論評論文章的力度,進一步加強我市文化建設,不斷增強文藝作品的吸引力、說服力和感染力,同時,積極培育文化創評隊伍,為文化高地建設添磚加瓦。

  3.積極深入生活,開展文藝采風活動

  在“一帶一路”前提下,積極開展與周邊的文化交流與采風創作活動,創造機會開展“一帶一路”文化合作,共同打造文化高地;進一步立足自身這片土地,利用已有資源優勢挖掘與打造攀枝花歷史文化,以《攀枝花文化》雜志為載體,進一步做有益的探討,并且結合攀枝花本土文化開展研究。

  4. 開拓辦刊思路

  2018年,我們將積極開拓辦刊思路,努力辦好《攀枝花文化》,并以此為創評陣地,狠抓業務,主動以文化路線走向社區、學校、農村,努力為推動我市文藝創作評論工作。

  5. 抓住契機  扶持劇本

  以省文化廳轉發的文化部辦公廳關于開展“劇本扶持工程”項目申報工作為契機,組織我市重點作者進行重點文藝創作。

  組織創作人員參加四川省文化廳劇目工作室召開的“全省戲劇評論人才培訓班”、“四川省創作培訓班”等專業培訓活動;組織本市戲劇小品創作人員開展采風暨創作交流活動;積極聯系我市重點劇作者并開展“劇本扶持工程”項目申報工作的劇本征集活動。2018年、李驪、陳建文都有重點項目、任務。

  6. 學習教育活動

  在局黨委局的統一部署和安排下,繼續開展“兩學一做”、 “兩轉一提”貫徹落實十九大精神學習教育活動。

  通過學習,找準工作著眼點和著力點,結合自身實際,把各項工作落到實處。

  7.組織開展“優秀文化進校園、進社區、到鄉村”活動為進一步加強社會主義核心價值體系教育,傳承中華民族傳統文化,弘揚中華傳統美德,幫助未成年人塑造良好的品格,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀;多方位、多渠道傳播攀枝花文化,組織專家學者、文藝工作者10到20人,進校園、進社區、到鄉村,以多種形式開展工作。

  8八、“不忘初心、牢記使命”,力求以良好的作風保障履職盡責,理清對新常態“怎么看”,真正懂得 “怎么干”,將新的發展理念轉化成工作的具體行動。“怎么看”——堅持8個字:文化自覺、文化自信;“怎么干”,也經常8個字——深入基層,扎根人民。為此,我室將繼續緊緊圍繞市委市政府的中心工作,按照市文化廣電新聞出版局的部署,發揮好文化自信和文化自覺,盯著四個方面做文章:

  (1)精準扶貧。

  (2)陽光康養。

  (3)三線歷史文化。

  (4)攀枝花芒果的大量采訪寫作,切切實實為攀枝花芒果注入文化。今后三到五年時間,我室將盯緊這個方向,真抓實干,進一步提升攀枝花芒果的文化品位和文化品牌。

   二、單位構成情況

  市文藝創評室無下屬非獨立核算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市文藝創評室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入64.27萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出56.86萬元、社會保障和就業支出4.31萬元、住房保障支出3.1萬元。市文藝創評室2018年收支總預算64.27萬元。

  (一)收入預算情況

  市文藝創評室2018年收入預算64.27萬元,其中:無上年結轉;一般公共預算撥款收入64.27萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  市文藝創評室2018年支出預算64.27萬元,其中:基本支出53.47萬元,占83%;項目支出10.8萬元,占17%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  市文藝創評室2018年財政撥款收支總預算64.27萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入64.27萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出56.86萬元、社會保障和就業支出4.31萬元、住房保障支出3.1萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  市文藝創評室2018年一般公共預算當年撥款64.27萬元,比2017年預算數增加18.61萬元,主要是新增一人。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  文化體育與傳媒支出56.86萬元,占88%;社會保障和就業支出4.31萬元,占7%;住房保障支出3.1萬元,占5%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)2018年預算數為56.86萬元,主要用于:市文藝創評室人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:文藝創作經費。

  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為4.31萬元,主要用于:市文藝創評室實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

  3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為3.1萬元,主要用于:市文藝創評室按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  市文藝創評室2018年一般公共預算基本支出53.47萬元,其中:

  人員經費44.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、退休費、住房公積金等。

  公用經費8.61萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市文藝創評室2018年“三公”經費財政撥款預算數1.9萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.10萬元,公務用車購置及運行維護費1.8萬元(無公務用車購置費,公務用車運行維護費1.8萬元)。

  因公出國(境)經費與2017年預算持平。

   主要原因是2017年和2018年均無因公出國(境)經費。

  (二)公務接待費較2017年預算下降9%。主要原因是財政預算安排減少。

  2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費、住宿費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政預算安排減少。

  單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。

  2018年無公務用車購置費。

  2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的文藝創評工作的正常開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  市文藝創評室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  市文藝創評室無機關運行經費。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2017年底,市文藝創評室共有車輛1輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2018年市文藝創評室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款10.8萬元。

  名詞解釋

  (一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

   (二)事業收入:事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

  事業收入:事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

     (三)其他收入:除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是指利息收入、其他部門撥款等。

   (四)基本支出:為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (五)項目支出:指在基本支出之外,為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

  附件:攀枝花市文藝創評室2018年部門預算公開表.xls

                 205005-市文藝創評室工會2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 205005-市文藝創評室2018年部門預算項目績效目標.xls