四川省攀枝花市第三人民醫院2014年部門決算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2015-09-28      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照決算管理有關規定,2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

  一、基本職能及主要工作

  我院是一所三級甲等精神病專科醫院,四川省區域性精神衛生中心,開展的醫療業務有普通精神科、心理咨詢、老年疾病、失眠、神經衰弱、癔癥、焦慮癥等精神科疾病的門診和住院檢查治療。同時開展兒童心理研究,智力測驗,藥物依賴治療及工傷康復,設立了精神病房、心身病房、老年病房、助困病房、工傷康復病房、心理衛生中心和美沙酮戒毒門診。承擔攀西地區精神病排查、診治及司法鑒定工作。

  醫院編制床位800張,實際開放開放床位810張。固定資產原值6001.11萬元,其中:房屋建筑物3435.69萬元(未包括在審核中的重性精神病大樓約4300萬元左右),醫療專用設備1867.55萬元,汽車現有6輛,價值137.88萬元,其中:救護車4輛、轎車2輛。

  本年度門、急診人次126975人、入院人數4254人、出院人數4290人、期末留院712人,實際病床使用率95.02%,出院者平均住院日73.05日。

  二、部門概況

  攀枝花市第三人民醫院屬于攀枝花市衛生局二級決算單位

  三、收支決算總體情況

  2014年攀枝花市第三人民醫院收入決算總額為7653.21萬元,其中:當年財政撥款收入1205.21萬元,事業收入6448萬元,上年結轉收入24.46萬元。收入決算總額較2013年增加369.24萬元,主要原因事業收入增加287.09萬元,財政補助收入增加82.15萬元。

  2014年攀枝花市第三人民醫院支出決算總額為7607.56萬元,其中:,社會保障和就業35.34萬元,醫療衛生7325.03萬元,住房保障支出247.18萬元,年末結轉和結余70萬元。支出決算總額較2013年增加278.99萬元,主要原因醫療衛生支出增加232.33萬元,住房保障支出增加59.71萬元。

  四、財政撥款支出決算情況

  財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省精神疾病控制事業發展相關工作。

  基本支出,是用于保障攀枝花市第三人民醫院機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休等人員經費以及培訓費、辦公設備購置等日常公用經費。

  項目支出,是用于保障醫院等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類,數據來源表2)

  (一)一般公共服務支出**萬元,主要用于:……。

  (二)教育支出**萬元,主要用于:……。

  (三)社會保障和就業支出33.70萬元,主要用于高層次人才津補貼。

  (四)醫療衛生支出1125.98萬元,主要用于:離退休工資、設備購置和重大公共衛生項目。

  (五)住房保障支出**萬元,主要用于:……。

  (六)……。

  五、財政撥款“三公”經費情況

  (一)因公出國(境)經費

  2014年因公出國(境)費**萬元,較2013年決算數增長/下降**%(或與2013年決算持平)。主要原因是...。

  2014年因公出國(境)團組**次,出國(境)**人。出國(境)團組主要包括:......(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

  (二)公務接待費

  2014年公務接待費**萬元,較2013年決算數增長/下降**%(或與2013年決算持平),主要原因是...。

  2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出**萬元,主要用于接待...(具體項目)。國內公務接待**批次,**人,共計支出**萬元,具體開支內容包括:......(接待具體項目、金額)。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2014年公務用車購置及運行維護費7.52萬元,較2013年決算數增長5%,主要原因是精神疾病預防控制排查的力度加大,汽車燃料費的增加。

  2014年按規定更新購置公務用車**輛,車輛購置支出**萬元,其中:轎車**輛、金額**萬元,越野車**輛、金額**萬元,載客汽車**輛、金額**萬元,主要用于......。截至2014年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:轎車2輛、救護車4輛。

  2014年車輛運行維護費支出7.54萬元,用于醫院所需的公務用車燃料費支出。

    附件:2014年度部門決算公開樣表.xls