關于攀枝花市生產力促進中心2016年部門預算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2016-02-19      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  攀枝花市生產力促進中心2015年主要工作:1、開展攀西戰略資源創新開發試驗區第二批重大科技攻關項目招投標工作,我市參與招標的8個項目21個分包項目進展順利,無一流標。獲9800余萬元的立項支持。2、積極組織國家高新技術企業的申報和培育工作。組織3家企業重新認定,4家企業復審,新申報企業11家。2015年,有11家企業獲新認定高新技術企業。3、組織申報四川省中小企業技術創新基金項目,提升企業創新能力。組織5家企業申報省創新基金項目。4、開展技術合同認定登記的宣傳工作。2015年,組織完成技術合同認定登記96項,技術合同交易額18649萬元。5、組織完成2014年度火炬計劃中高新技術統計工作,涉及我市45家高新技術企業,并對各單位報表進行審查和校驗。6、組織完成2014年企業研發費用加計扣除認定備案工作。對16個企業的313個項目進行了認定,涉及研發經費105157.25萬元。其中新認定項目204項,往年認定的結轉項目109項;7、組織2015中國綿陽科技城科技博覽會攀西經濟區組團參展。8、協助組織攀枝花國家釩鈦高新技術產業開發區建設推介會和2015年攀枝花釩鈦資源綜合利用院士行暨釩鈦(國際)論壇。9、組織 “第四屆中國創新創業大賽” 攀枝花地區的參賽報名工作,我市共有4家企業和團隊報名參賽。10、與市發改委配合組織開展全市“大眾創業萬眾創新”攀枝花雙創活動啟動儀式,并在中心廣場組織10個市級部門和企業開展創新創業展覽展示活動。11、科技金融工作:一是為推進攀枝花科技型中小企業融資,協助起草攀枝花市科技金融實施意見;二是組織攀枝花企業,到成都參加省科技廳組織的銀科對接會;三是加強與市外金融投資機構的合作,聯合成都金融街企業家協會舉辦攀枝花科技型企業融資對接會;四是參加省科技廳與中國銀行四川省分行戰略合作協議簽訂會攀枝花分會場的視頻會議,會后與攀枝花分行開展合作討論,并建議攀枝花分行研究支持中小微科技型企業的金融產品,為下一步具體開展合作做準備。12、組織征集企業技術需求,與高校和科研機構的科研成果,尋求企業與高校和科研機構以及企業與企業間的有效合作與對接途徑。13、積極組織企業培訓工作。組織承辦攀枝花市科技成果與技術市場管理工作培訓班,組織我市9家企業16人次參加在西昌舉辦的2015高企認定攀西片區培訓會。

  二0一六年工作安排:1、集中力量開展攀枝花市科技孵化中心建設,加快選址、功能定位、建設方案(含建設目標、原則、運營模式、組織保障等)準備工作,并積極投入建設工作,努力完成階段性任務。2、開展成都科創通攀枝花分中心(平臺)的建設工作,并完成階段性目標任務。3、開展攀西戰略資源創新開發試驗區第二批重大科技攻關項目實施進展情況的跟進了解工作,開展調研工作,為下一批申報儲備項目。4.組織高新技術企業申報,復審、重新認定工作。為完成目標任務,積極引導企業申報高企。5、組織攀枝花地區創新創業大賽工作。6、組織參加綿陽科博會參展工作。7、組織攀枝花釩鈦(國際)論壇及院士行相關對接會相關工作。8、組織完成攀枝花技術合同認定登記工作,并完成省考核目標任務。9、開展科技金融工作,組織投資機構和金融機構與融資企業的對接活動及相關培訓工作。10、組織完成火炬計劃高企相關統計工作。11、開展科普工作。

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花市生產力促進中心收入預算總額為191.88萬元,其中:當年財政撥款收入191.88萬元。相應安排支出預算191.88萬元,其中:人員支出88.88萬元,日常公用支出19.55萬元,對個人和家庭的補助支出76.45萬元,專項支出7萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  攀枝花市生產力促進中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各項工作。其中:

  基本支出,是用于保障生產力促進中心機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障生產力促進中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

 ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?83.04萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(專項項目主要用于科技型中小企業技術創新及投融資服務專項工作經費等)。

 ?。ǘ┥鐣U虾途蜆I支出66.61萬元,主要用于事業單位離退休人員支出。

 ?。ㄈ┳》勘U现С?.84萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數2.69萬元,其中:公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行維護費2.29萬元(公務用車運行維護費2.29萬元)。

 ?。ㄒ唬┕珓战哟M較2015年預算數增長33.33%,主要原因是標準調整。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2015年預算數增長6.51%,主要原因是標準調整。

  2016年安排公務用車運行維護費2.29萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障生產力促進中心工作的正常開展。

  附件:預算政務公開2016.XLS