攀枝花市人工影響天氣辦公室2017年部門決算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2018-09-21 來源:市財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。(職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案)
我單位主要組織實(shí)施和指導(dǎo)管理全市人工增雨、人工防雹等工作,為國家建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)和人工影響天氣作業(yè)。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
我單位2017年完成了保安營機(jī)場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析;在中央電視臺CCTV-1全年播出2017年天氣預(yù)報;充分利用氣象影視編排經(jīng)費(fèi),在地方電視臺每日播報天氣預(yù)報。
二、部門概況
攀枝花市人工影響天氣辦公室屬于一級預(yù)算單位,是財政全額撥款事業(yè)單位。攀枝花市人工影響天氣辦公室下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室本年收入合計692.68萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入692.68萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室本年支出合計693.18萬元,其中:基本支出185.30萬元,占27%;項(xiàng)目支出507.88萬元,占73%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計722.68萬元,本年收入692.68萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)30萬元;本年支出693.18萬元,年末結(jié)余29.5萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少5.39萬元,下降0.74%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出693.18萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加22.11萬元,上升3.29%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出693.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.49萬元,占0.07%;社會保障和就業(yè)支出8.17萬元,占1.18%;農(nóng)林水支出20萬元,占2.89%;國土海洋氣象等支出658.54萬元,占95%;住房保障支出5.98萬元,占0.86%。本單位無教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出數(shù)據(jù)。(羅列全部功能分類科目,至類級。)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
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1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。本單位無該數(shù)據(jù)。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。本單位無該數(shù)據(jù)。
4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。本單位無該數(shù)據(jù)。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為8.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。本單位無該數(shù)據(jù)。
7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項(xiàng)):支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
8.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為80.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…;國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為170.66萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…;國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)氣象服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為377.50萬元,完成預(yù)算92.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天氣預(yù)報播出經(jīng)費(fèi)結(jié)余,財政直接收回;國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…;
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為5.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…;
(數(shù)據(jù)來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.30萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)166.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金。本單位無獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等數(shù)據(jù)。
公用經(jīng)費(fèi)18.72萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。本單位無印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等數(shù)據(jù)。
(數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表,根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8.72萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.4萬元,占96%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元,占4%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。開支內(nèi)容包括:…(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。
因公出國(境)支出決算比2016年增加0萬元,增長0%。主要原因是……。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.4萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.4萬元。主要用于人影工作、安全檢查(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加1.66萬元,增長24.63%。主要原因是增加了外出作業(yè)次數(shù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,40人次(不包括陪同人員),共計支出0.32萬元,具體內(nèi)容包括:接待成都錦江電子系統(tǒng)公司,744元;人工增雨實(shí)彈作業(yè)誤餐費(fèi),1100元;夜間增雨誤餐費(fèi),190元;雷達(dá)站維修誤餐費(fèi),1100元;安全檢查餐飲費(fèi)66元(接待具體項(xiàng)目、金額)。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于接待…(具體項(xiàng)目)。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2016年相同。增加0萬元,增長0%。主要原因是……。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,攀枝花市人工影響天氣辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2016年增加0萬元,與2016年決算數(shù)持平。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)
(二)政府采購支出情況
2017年度,攀枝花市人工影響天氣辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,攀枝花市人工影響天氣辦公室共有車輛3輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(數(shù)據(jù)來源財決CS05表,按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3個,涉及財政資金507.88萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
(說明編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目個數(shù)、資金量和覆蓋率。)
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分100分,存在的問題:財務(wù)管理需進(jìn)一步規(guī)范化。三公經(jīng)費(fèi)的控制方面,財務(wù)制度與管理形勢需進(jìn)一步同步。
下一步改進(jìn)措施:
一、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,按本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)合理的編制本年預(yù)算方案,避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差情況。
二、規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量
嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
三、加強(qiáng)新會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強(qiáng)新《預(yù)算法》和《事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算收支核算,制定和完善基本支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性;落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解并合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算管理力度和水平。
(說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列)
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
得分 |
部門決策(25分) |
目標(biāo)任務(wù)(15分) |
相關(guān)性(5分) |
5 |
明確性(5分) |
5 |
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合理性(5分) |
5 |
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預(yù)算編制(10分) |
測算依據(jù)(5分) |
5 |
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目標(biāo)管理(5分) |
5 |
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綜合管理(30分) |
專項(xiàng)資金分配時限(2分) |
省級財力專項(xiàng)預(yù)算分配時限(1分) |
1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) |
1 |
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中期評估(2分) |
執(zhí)行中期評估(2分) |
2 |
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績效監(jiān)控(5分) |
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) |
2 |
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績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3分) |
3 |
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非稅收入執(zhí)收情況(2分) |
非稅收入征收情況(1分) |
1 |
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非稅收入上繳情況(1分) |
1 |
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資產(chǎn)管理(6分) |
資產(chǎn)管理信息化情況(2分) |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分) |
2 |
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資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) |
2 |
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內(nèi)控制度管理(2分) |
內(nèi)部控制度健全完整(2分) |
3 |
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信息公開(6分) |
預(yù)算公開(2分) |
2 |
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決算公開(2分) |
2 |
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績效信息公開(2分) |
2 |
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績效評價(5分) |
績效評價開展(2分) |
2 |
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評價結(jié)果應(yīng)用(3分) |
3 |
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部門績效情況(45分) |
履職成效(20分) |
部門特性指標(biāo) |
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中央電視臺播出天氣預(yù)報準(zhǔn)確率 |
10 |
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地方電視臺播出天氣預(yù)報準(zhǔn)確率 |
5 |
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保安營機(jī)場氣候論證成果 |
5 |
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可持續(xù)發(fā)展能力(15分) |
重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) |
5 |
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科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) |
5 |
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人才培養(yǎng)(5分) |
5 |
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滿意度(10分) |
協(xié)作部門滿意度(3分) |
3 |
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管理對象滿意度(3分) |
3 |
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社會公眾滿意度(4分) |
4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對保安營機(jī)場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析項(xiàng)目開展了績效評價,得分為100分,存在的問題:是與四川省氣候中心簽署承擔(dān)該項(xiàng)目合同書,核心技術(shù)由氣候中心提供。下一步改進(jìn)措施:一是提升專業(yè)技能,為人民群眾提供更多更好的服務(wù);二是合理利用資源,在今后的工作中提高本單位的參與度,從而充分調(diào)動工作人員的工作積極性。
(說明部門對下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施,請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說明。得分情況請于2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表中填列)
2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 |
保安營機(jī)場西北山頭搬遷氣象影響論證咨詢氣候分析 |
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
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(10) |
明確性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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(10分) |
(7分) |
資金分配 |
3 |
3 |
資金使用 |
4 |
4 |
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(3分) |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
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(特性指標(biāo)70分) |
(20) |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
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完成時效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
5 |
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(50分) |
經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) |
40 |
10 |
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社會效益(可選項(xiàng)) |
10 |
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生態(tài)效益(可選項(xiàng)) |
10 |
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可持續(xù)效益(可選項(xiàng)) |
10 |
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公平效率(可選項(xiàng)) |
|
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使用效率(可選項(xiàng)) |
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服務(wù)對象滿意度 |
10 |
10 |
||
總分 |
100 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指中國共產(chǎn)黨組織部門不在行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行科目下反應(yīng)的基本支出。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項(xiàng)):指對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。
20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出;國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指氣象事業(yè)單位的基本支出;國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)氣象服務(wù)(項(xiàng)):指為社會公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出;國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
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(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項(xiàng)級,請參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: 2017年攀枝花市人工影響天氣辦公室部門決算編制說明.doc