關于四川省攀枝花市交通運輸管理處(含4個區縣所)2014年部門決算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2015-09-29      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  我處依法承擔我市道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關管理、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責。

  二、部門概況

  我處為參照公務員法管理事業單位,屬市財政二級預算單位,主管部門為市交通運輸局,由于歷史原因,決算雖然為單戶表1個單位,但實際是匯總了市運管處、東區運管所、西區運管所、仁和區運管所、米易縣運管所5個獨立核算單位的數據。

  三、收支決算總體情況

  我單位2014年收入決算總額為5432.48萬元,其中:當年財政撥款收入4926.84萬元,其他收入34.57萬元,上年結轉收入35.81萬元,以前年度基金余額轉入435.27萬元。收入決算總額較2013年減少4239.03萬元,主要原因為出租車油補資金大幅度減少。

  我單位2014年支出決算總額為5432.48萬元,其中:社會保障和就業126.43萬元,交通運輸支出4766.70萬元,住房保障支出34.53萬元,年末結轉和結余504.83萬元。支出決算總額較2013年減少4221.68萬元,主要原因為轉撥的出租車油補大幅度下降。

  四、財政撥款支出決算情況

  我單位財政撥款支出主要用于保障全市運管機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市運管執法、道路運輸行業管理與整治工作。

  基本支出,是用于保障市運管處正常運轉的日常支出,包括正式人員基本工資、津貼補貼、社保繳費、離退休費、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

  項目支出,首先是用于區(縣)運管機構正式人員經費、全市運管機構協助執法人員經費、辦公場所租賃、執法服裝購置及執法裝備購置,市處及下屬區(縣)運管機構為完成行業管理、行政執法工作任務,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類,數據來源表2)

  (一)社會保障和就業支出126.43萬元,主要用于:離退休人員的工資性支出。

  (二)交通運輸支出4766.70萬元,主要用于:人員及

  公用經費(含處及下屬四所在職、離退休、協管員);辦公場所租賃;執法服裝和裝備購置;運管業務運行費;出租車油補(占絕大部分)。

  (三)住房保障支出34.53萬元,主要用于:市運管處在職人員住房公積金單位部分繳納。

  五、財政撥款“三公”經費情況

  (一)因公出國(境)經費

  我處無因公出國情況。

  (二)公務接待費

  2014年公務接待費我處及4個區縣所合計13.26萬元,較2013年決算數減少22%,主要原因是按照相關規定,嚴格預算執行要求,厲行節約,嚴格控制接待費支出。

  2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的住宿費、用餐費等。其中:國內公務接待112批次,1473人次,共計支出13.26萬元,具體開支內容包括:云南和川內其他地市州運管部門來攀考察行業管理或交叉檢查、省級行業主管部門的各種檢查、貫徹新版行業法規的會議就餐及住宿、聯合稽查檢查等,所有的接待均三單齊全。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2014年公務用車購置及運行維護費71.17萬元,較2013年決算數增長11%,主要原因是公務及執法車輛車況變差,維修成本增加。

  2014年未購置車輛。截至2014年12月底,單位共有公務用車36輛,其中:轎車30輛、越野車2輛、載客汽車2輛、其他車型2輛。

  2014年車輛運行維護費支出71.17萬元,用于路面稽查、行業管理、行政執法、交叉檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件:2014年度部門決算公開表(運管).xls

  2015年9月28日