攀枝花市建設工程造價管理站2017年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)市造價站職能簡介。負責全國統一定額、國家規范、四川省建設工程計價定額在本市的貫徹執行;負責收集、整理并上報發布本市建設工程造價信息、人工成本價格信息及造價指數;負責建設工程施工合同備案、竣工結算確認、安全文明施工措施費費率測定、定額解釋及造價糾紛調解,工程造價執業人員及工程造價咨詢企業的監督管理等工作。

  (二)市造價站2017年重點工作任務:負責辦理建設工程施工合同備案、造價咨詢合同備案;辦理建設工程竣工結算確認;負責辦理安全文明施工措施費費率測定;辦理退還安全文明措施費;辦理建設工程項目的擔保合同托管;負責施工企業規費證年檢及辦證;測算和發布建設工程造價指數、人工費調整系數;搜集和發布本市材料價格信息;編制印發《攀枝花工程造價信息》月刊;完成造價從業人員的繼續教育和資格管理;組織2017年建設工程造價執業人員考試、辦理造價人員證、章。

  二、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,市造價站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入,2017年收支總預算337.47萬元,包括城鄉社區支出、住房保障支出、社會保障和就業支出。

  (一)收入預算情況

  市造價站2017年收入預算337.47萬元,其中:一般公共預算撥款收入337.47萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  市造價站2017年支出預算337.47萬元,其中:基本支出317.47萬元,占94%;項目支出20萬元,占6%。

  三、財政撥款收支預算情況說明

  市造價站2017年本單位收入預算總額為337.47萬元,其中:當年財政撥款收入337.47萬元。相應安排支出預算337.47萬元,其中:人員支出246.32萬元,日常公用支出37.67萬元,對個人和家庭的補助支出33.48萬元,專項支出20萬元。

  四、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  市造價站2017年一般公共預算當年撥款337.47萬元,比2016年預算數增加2.38萬元,主要增加機關養老保險等。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  城鄉社區支出281.09萬元,占83.29% ; 住房保障支出23.63萬元,占7%、社會保障和就業支出32.75萬元,占9.7%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1. 城鄉社區支出281.09萬元,主要用于本單位日常人員經費和公用經費及專項業務費用。

  2. 住房保障支出23.63萬元是發職工個人住房公積金。

  3. 社會保障和就業支出32.75萬元是交在職工機關養老保險。

  五、一般公共預算基本支出情況說明

  市造價站2017年一般公共預算基本支出317.47萬元,其中:

  人員經費246.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費

  公用經費37.67萬元,主要包括:辦公費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護費、福利費、工會經費等。

  六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  市造價站2017年“三公”經費財政撥款預算數6.76萬元,其中:公務接待費0.76萬元,公務用車購置及運行維護費6.00萬元。

  公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降14%,主要原因是車輛保險費用由財政統一支付。

  單位現有公務用車3輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)3輛。

  2017年安排公務用車運行維護費6萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障市造價站業務工作等工作開展。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  市造價站2017年一般公共預算當年撥款337.47萬元,比2016年預算數增加2.38萬元,主要增加機關養老保險等。

  (二)國有資產占有使用情況

  截止2016年底,市造價站共有車輛3輛,其中執法執勤車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (三)績效目標設置情況

  2017年市造價站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

  附件:市造價站2017年部門預算表.XLS