攀枝花市建設工程勘察設計審查中心2018年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2018-02-27     來源:市財政局      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)攀枝花市建設工程勘察設計中心職能簡介。

  攀枝花市建設工程勘察設計審查中心是住房和城鄉規劃建設局下屬的二級預算單位,該單位為二級審查機構,工作職責是承擔對我市的房屋建筑設計審查進行質量把關,按照有關法律、法規,對施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行的審查。

  (二)審查中心2018年重點工作。

  按國家法律、法規要求完成審圖審查160項,實現審圖收入400萬元。

  二、單位構成情況

  無下屬單位

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,審查中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:(一般公共預算撥款收入331.93萬元),支出包括:城鄉社區支出317.56萬元、社會保障和就業支出8.32萬元、住房保障支出6.05萬元。審圖中心2018年收支總預算331.93萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  審查中心2018年收入預算331.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入331.93萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  審查中心2018年支出預算331.93萬元,其中:基本支出81.93萬元,占25%;項目支出250萬元,占75%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  審查中心2018年財政撥款收支總預算331.93萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入331.93萬元,本年政府支出包括:城鄉社區支出317.56萬元、社會保障和就業支出8.32萬元、住房保障支出6.05萬元。審圖中心2018年收支總預算331.93萬元。

  一五、一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

  審查中心2018年一般公共預算當年撥款331.93萬元,比2017年預算數增加5.22萬元,主要是在職人員工資調整。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

  審圖中心2018年收支總預算331.93萬元。其中:城鄉社區支出317.56萬元,占95.7%,社會保障和就業支出8.32萬元,占2.5%、住房保障支出6.05萬元,占1.8%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

  1.其他城鄉社區管理事務支出2018年預算數為317.56萬元,主要用于:維護公共安全和公眾利益,對全市勘察設計質量實施監督管理并推動勘察設計行業可持續健康發展,完成圖紙審查工作。

  2.機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為8.32萬元,主要用于:支付職工基本養老保險,保障正常工作需要。

  3.住房公積金 2018年預算數為6.05萬元,主要用于:支付職工住房公積金,保障正常工作需要。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  審查中心2018年一般公共預算基本支出81.93萬元,其中:

  人員經費70.56萬元,主要包括:基本工資21.22萬元、津貼補貼2.05萬元、績效工資27.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.32萬元、職工基本醫療保險繳費3.12萬元、公務員醫療補助繳費0.32萬元、其他社會保障繳費0.67萬元、住房公積金6.05萬元、對個人和家庭的補助支出1.64萬元。

  公用經費11.37萬元,主要包括:辦公費0.72萬元、水費0.14萬元、電費0.36萬元、郵電費1.31萬元、差旅費2.88萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.69萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出0.95萬元。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  審查中心2018年“三公”經費財政撥款預算數3.82萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

 ?。ㄒ唬o因公出國(境)經費。

 ?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降8.3%。

  主要原因是財政預算減少。

  2018年公務接待費計劃用于接待上級單位指導工作。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政預算減少。

  單位現有公務用車2輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)2輛。 2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛, 2018年安排公務用車運行維護費3.6萬元,用于2輛公務用車(燃油、維修、車輛通行)等方面支出,主要保障現場踏勘等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  審查中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)事業運行經費

  事業運行經費是為保障單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年事業運行經費11.37萬元,其中:辦公費0.72萬元、水費0.14萬元、電費0.36萬元、郵電費1.31萬元、差旅費2.88萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.69萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出0.95萬元。

 ?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2017年底,審查中心共有車輛2輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2018年審查中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款250萬元。

  十、名詞解釋

  1.一般公共預算撥款收入,主要用于保障本單位的正常運轉,完成日常工作任務以及本單位承擔的業務運行。

  2. 一般公共服務支出,主要用于本單位人員工資福利支出,日常運轉支出以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

  3.社會保障和就業,主要用于本單位離退休人員福利支出及機關事業單位基本養老保險繳費支出。

   4.住房保障支出,用于本單位為職工繳納的住房公積支出。

  基本支出,用于保障本單位正常運轉的日常支出,包括基本工資,津貼補貼,離退休費,住房公積會等人員經費和公用經費等。

  附件:審圖中心2018年部門預算公開報表.xls

                  801006-市審查中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  801006-市建設工程勘察設計審查中心2018年部門預算項目績效目標.zip