攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計審查中心2017年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時間:2017-03-06      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計審查中心是住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬的自收自支的二級預(yù)算單位,主要工作是對建筑施工圖按照有關(guān)法律、法規(guī)對涉及公共利益、公眾安全和工程建設(shè)強制性標準的內(nèi)容進行審查。我單位目前資質(zhì)為二類審查機構(gòu)。

  (二)2017年重點工作

  按照有關(guān)法律、法規(guī)對建筑施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設(shè)強制性標準的內(nèi)容進行審查。

  二、單位構(gòu)成情況

  攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計審查中心是住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬自收自支二級單位。

  三、收支預(yù)算情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則,市審查中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入326.71萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出7.94萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.22萬元,住房保障支出5.55萬元。市審查中心2017年收支總預(yù)算326.71萬元。

  (一)收入預(yù)算情況

  市審查中心2017年收入預(yù)算326.71萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入326.71萬元,占100%。

  (二)支出預(yù)算情況

  市審查中心2017年支出預(yù)算326.71萬元,其中:基本支出76.71萬元,占23%;項目支出250萬元,占77%。

  四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

  市審查中心2017年財政撥款收支總預(yù)算326.71萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入326.71萬元,支出包括:社會保障和就業(yè)支出7.94萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.22萬元,住房保障支出5.55萬元。

  五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

  市審查中心2017年一般公共預(yù)算當年撥款326.71萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少3.33萬元,主要是財政資金緊張。

  (二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

  本年一般公共預(yù)算撥款收入326.71萬元,支出包括:社會保障和就業(yè)支出7.94萬元,占2.4%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.22萬元,占95.9%住房保障支出5.55萬元,占1.7%。

  (三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

  1. 一般公共預(yù)算撥款收入326.71萬元,主要用于支付職工工資、審圖專家薪酬,開展工作所需要的基本支出。

  2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2017年預(yù)算數(shù)為313.22萬元,主要用于:開展工作所需的人員經(jīng)費、薪酬、辦公需要等。

  3.行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險價費支出7.94萬元,主要用于繳納在職員工養(yǎng)老保險。

  4.保障性安居工程支出5.55萬元,主要用于支付在職員工住房公積金。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  市審查中心2017年一般公共預(yù)算基本支出76.71萬元,其中:

  人員經(jīng)費57.91萬元,主要包括:基本工資20.71萬元、津貼補貼2.01萬元、獎金23.5萬元、社會保險繳費3.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.94萬元。公用經(jīng)費11.90萬元,主要包括:辦公費0.8萬元、水費0.16萬元、電費0.4萬元、郵電費1.46萬元、差旅費3.2萬元、接待費0.24萬元、工會經(jīng)費0.49萬元、在職福利費0.62萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、黨建經(jīng)費0.41萬元、離退休福利費0.05萬元、離退休公用經(jīng)費0.07萬元。

  七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

  市審查中心2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.24萬元,其中:公務(wù)接待費0.24萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

  (一)無因公出國(境)經(jīng)費。

  (二)公務(wù)接待費較2016年預(yù)算下降4%。主要原因是預(yù)算資金緊張。

  2017年公務(wù)接待費計劃用于上級單位指導(dǎo)和協(xié)作單位工作接待。

  (三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降13%。主要原因是預(yù)算資金緊張。

  單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)2輛。

  2017年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元,用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障現(xiàn)場踏勘等工作開展。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

  市審查中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  九、無其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2017年,市審查中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為63.22萬元,比2016年預(yù)算增加8.12萬元,增長14%。原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加7.94萬元以及正常的增人增資。

  (二)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年底,市審查中心單位共有車輛2輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

  (三)績效目標設(shè)置情況

  2017年市審查中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年撥款250萬元。

  附件:攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計審查中心預(yù)算信息公開表.XLS