攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時(shí)間:2019-02-01     來(lái)源:攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

  一、基本職能及主要工作

  (一)攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)中心職能簡(jiǎn)介。

  攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心是住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬的二級(jí)預(yù)算單位,該單位為二級(jí)審查機(jī)構(gòu),工作職責(zé)是承擔(dān)對(duì)我市的房屋建筑設(shè)計(jì)審查進(jìn)行質(zhì)量把關(guān),按照有關(guān)法律、法規(guī),對(duì)施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行的審查。

  (二)審查中心2019年重點(diǎn)工作。

  根據(jù)2019年城鄉(xiāng)發(fā)展和規(guī)劃工作的要求,承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃重大課題的研究工作,完成重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的論證工作,保障城鄉(xiāng)規(guī)劃方案工作的正常開(kāi)展。

  二、單位構(gòu)成情況

  無(wú)下屬單位

  三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,審查中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:(一般公共預(yù)算撥款收入335.37萬(wàn)元),支出包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出320.89萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬(wàn)元、住房保障支出6.09萬(wàn)元。審圖中心2019年收支總預(yù)算335.37萬(wàn)元。

  (一)收入預(yù)算情況

  審查中心2019年收入預(yù)算335.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入335.37萬(wàn)元,占100%。

  (二)支出預(yù)算情況

  審查中心2019年支出預(yù)算335.37萬(wàn)元,其中:基本支出85.37萬(wàn)元,占25%;項(xiàng)目支出250萬(wàn)元,占75%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

  審查中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算335.37萬(wàn)元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入335.37萬(wàn)元,本年政府支出包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出320.89萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬(wàn)元、住房保障支出6.09萬(wàn)元。審圖中心2019年收支總預(yù)算335.37萬(wàn)元。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  審查中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335.37萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加3.44萬(wàn)元,主要是在職人員工資調(diào)整。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  審圖中心2019年收支總預(yù)算335.37萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出320.89萬(wàn)元,占95.7%,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬(wàn)元,占2.5%、住房保障支出6.09萬(wàn)元,占1.8%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為320.89萬(wàn)元,主要用于:維護(hù)公共安全和公眾利益,對(duì)全市勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理并推動(dòng)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,完成圖紙審查工作。

  2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為8.39萬(wàn)元,主要用于:支付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),保障正常工作需要。

  3.住房公積金 2019年預(yù)算數(shù)為6.09萬(wàn)元,主要用于:支付職工住房公積金,保障正常工作需要。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  審查中心2019年一般公共預(yù)算基本支出85.37萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)73.91萬(wàn)元,主要包括:基本工資21.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.04萬(wàn)元、績(jī)效工資26.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.81萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬(wàn)元、其他工資福利支出2.08,住房公積金6.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.66萬(wàn)元。

  公用經(jīng)費(fèi)11.46萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

  審查中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.22萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

  (一)無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

  主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。

  2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)單位指導(dǎo)工作。

  (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降100%。主要原因是現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。單位原有公務(wù)用車(chē)2輛,2018年報(bào)廢1輛,公務(wù)用車(chē)改革調(diào)撥到其他單位1輛。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

  審查中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障單位運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年公用經(jīng)費(fèi)11.46萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元。與2018年相比增加0.08萬(wàn)元,主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.5萬(wàn)元。

  (二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2019年底,市審查中心共有車(chē)輛0輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

  (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

  2019年審查中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250萬(wàn)元。

  十、名詞解釋

  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位

  公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  附件:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[801006]攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心.xls

                  [801006]攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

                  801006攀枝花市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)審查中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc