攀枝花市緊急救援中心2021年部門預算公開

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時間:2021-02-18     來源:市緊急醫(yī)學救援中心      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

 

 

攀枝花市緊急醫(yī)學救援中心2021

部門預算編制說明

    

目錄

一、基本職能及主要工作 2

二、單位構成情況 4

三、收支預算情況說明 4

(一)收入預算情況 4

(二)支出預算情況 4

四、財政撥款收支預算情況說明 4

五、一般公共預算當年撥款情況說明 4

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 4

(二)一般公共預算當年撥款結構情況 5

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 5

六、一般公共預算基本支出情況說明 5

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明 6

八、政府性基金預算支出情況說明 6

九、其他重要事項的情況說明 6

(一)機關運行經(jīng)費。 7

(二)國有資產占有使用情況。 7

(三)績效目標設置情況。 7

十、名詞解釋 7

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

(一)市緊急醫(yī)學救援中心職能簡介。

主要承擔日常院前急救和突發(fā)公共事件醫(yī)療救援的指揮調度;負責傳染病人轉運協(xié)調和危重病人轉診;開展院前急救培訓;負責全市救護車的統(tǒng)一規(guī)范管理和醫(yī)療救援物資儲備的日常管理;開展急診急救質量控制等工作。

市緊急醫(yī)學救援中心2021年重點工作。

1、通過調動、考調、招聘補充正式工作人員4名、聘用人員6名,設立綜合辦公室、調度科、培訓科等科室,明確工作任務和職責。2、建立以市緊急醫(yī)學救援中心為主體,15家網(wǎng)絡醫(yī)院為補充的院前急救網(wǎng)絡體系,實現(xiàn)統(tǒng)一院前急救號碼“120”、統(tǒng)一市級指揮調度,統(tǒng)一救護車輛標識三統(tǒng)一。制定了救護車管理制度,加強對救護車的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指揮調度,遇重大突發(fā)事件醫(yī)療救援。3、啟動舊120指揮調度系統(tǒng)的更新升級改造工作,對22臺救護車加裝GPS定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和院前信息采集終端,預計120指揮調度平臺于91日正式上線,通過VPN專網(wǎng)與13家網(wǎng)絡醫(yī)院安裝的終端系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行,實現(xiàn)院前急救信息共享和互聯(lián)互通,為全市院前急救數(shù)據(jù)統(tǒng)計、院前急救質量控制奠定了良好的基礎,為了進一步精準定位呼救者位置,中心正基于新指揮調度平臺和單位微信公眾號拓展開發(fā)微信急救、互聯(lián)網(wǎng)急救、車聯(lián)網(wǎng)急救等多種呼叫業(yè)務,為智障人士、老年人、外國人等特殊群體提供更加方便、快捷的急救服務,從多個環(huán)節(jié)有效縮短院前急救時間、提高院前急救工作效率,使呼救者在最短時間內得到及時、高效的救治。根據(jù)新系統(tǒng)的功能,重新制定了《120日常電話受理調度流程》《常用呼救疾病類》等10個調度工作流程,以及《突發(fā)公共事件應急預案》《調度科科內突發(fā)狀況處置預案》等應急預案,規(guī)范緊急救援調度工作程序,提前推演各種突發(fā)情況的應對方案,切實保障緊急救援調度工作的有序開展。4、急救知識培訓普及按下快進鍵。一是結合我為群眾辦實事活動開展急救知識普及。聯(lián)合網(wǎng)絡醫(yī)院開展“1.20國家急救日急救知識宣傳普及活動。二是在單位微信公眾號急救微視急救熱點模塊廣泛普及應急救護知識,提升公眾的自救、互救能力。三是推進全市胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心建設。分別與市中心醫(yī)院、市中西醫(yī)結合醫(yī)院、攀鋼集團總醫(yī)院簽訂三大中心協(xié)作建設協(xié)議,與攀鋼集團總醫(yī)院聯(lián)合開展急性胸痛救治演練。四是著力提升全市院前急救隊伍的專業(yè)技能和急救水平。5、毗鄰地區(qū)院前急救合作進入加速度。為進一步提升院前急救管理水平,加強川西南滇西北地區(qū)急救協(xié)同能力,與云南省玉溪市急救中心同仁到?jīng)錾街菁本戎行倪M行實地考察學習,兩省三地建立聯(lián)合、協(xié)作、共同發(fā)展的長效機制。6、黨建黨廉工作走深走實。中心組建黨支部,制定三會一課制度、民主生活會制度、領導班子議事制度、支部會議議事規(guī)則,充分發(fā)揮支部的決策和戰(zhàn)斗堡壘作用。

二、機構設置情況

市緊急醫(yī)學救援中心為獨立核算的公益一類事業(yè)單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市緊急醫(yī)學救援中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市緊急醫(yī)學救援中心2021年收支總預算91.46萬元。比2020年預算數(shù)增加91.46萬元,主要增加的原因是我單位為2021年新成立單位。

(一)收入預算情況。

市緊急醫(yī)學救援中心2021年收入預算91.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入91.46萬元,占100%。

(二)支出預算情況

市緊急醫(yī)學救援中心2021年支出預算91.46萬元,其中:基本支出81.46萬元,占89%;項目支出10萬元,占11%

四、財政撥款收支預算情況說明

市緊急醫(yī)學救援中心2021年財政撥款收支總預算91.46萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入91.46萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出6.77萬元,衛(wèi)生健康支出78.51萬元,住房保障支出6.18萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

市緊急醫(yī)學救援中心2021年一般公共預算當年撥款91.46萬元,比2020年預算數(shù)增加91.46萬元,主要增加的原因是我單位為2021年新成立單位。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出6.77萬元,占7.4%;衛(wèi)生健康支出78.51萬元,占85.84%;住房保障支出6.18萬元,占6.76%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)為6.77萬元,主要用于:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應急救治機構2021預算數(shù)為78.51萬元,主要用于:事業(yè)單位的基本支出68.51萬元及項目開辦經(jīng)費10萬元

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021預算數(shù)為6.18萬元,主要用于:按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市緊急醫(yī)學救援中心2021年一般公共預算基本支出81.46萬元,其中:

人員經(jīng)費72.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費8.75萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、三公經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市緊急醫(yī)學救援中心2021三公經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

(二)公務接待費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

(三)公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

單位現(xiàn)有公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市緊急醫(yī)學救援中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。

2021年,市緊急醫(yī)學救援中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

(二)國有資產占有使用情況。

截至2020年底,市緊急醫(yī)學救援中心共有車輛0輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(三)績效目標設置情況

2021市緊急醫(yī)學救援中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應急救治機構(項):指反映衛(wèi)生健康部門所屬應急救治機構支出。

4.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公經(jīng)費:納入預決算管理的三公經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件:表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算三公經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算三公經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6.部門整體支出績效目標表

表7.(部門)單位預算項目績效目標表

攀枝花市緊急醫(yī)學救援中心2021年部門預算編制說明.doc 

攀枝花市緊急醫(yī)學救援中心2021年部門預算公開報表.xlsx

攀枝花市緊急醫(yī)學救援中心2021年采購預算安排情況說明.doc

市緊急救援中心2021年攀枝花市本級政府采購預算(第一批)批復表.xls

 

 

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                                    2021218