關于攀枝花市第二初級中學校2016年部門預算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2016-02-18     來源:攀枝花市第二初級中學      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  攀枝花市第二初級中學校,始建于1978年,校園面積10800平方米,是攀枝花市教育體育局直屬學校中規模大、聲譽高的單設初級中學。學校坐落在市中心炳草崗二街房,交通便利,綠樹成蔭,環境優美。

  學校目前擁有35個教學班,有1575名學生,在崗職工138名,其中高級教師42人,中級教師58人;省級骨干教師2人,市級學科帶頭人2人,市級骨干教師13人,縣級學科帶頭人1人,縣級骨干教師11人,碩士研究生9人;校級干部4人,中層干部11人。學校教師富有朝氣,充滿活力,勤奮敬業,正在成為一支具有先進教育理念并掌握現代化教育技術的專業化教師隊伍。

  學校硬件設施一流,擁有現代化的理、化、生實驗室、藝體活動室、自動錄播室、教師書吧、精品書庫、校園電視臺及攀枝花市未成年人心理成長指導中心等教育教學配套設施18間。市二中有教室40間,整潔明亮;擁有功能齊全、管理一流、占地880多平方米的“環保食堂”,干凈整潔,可以同時容納600多人就餐;學生宿舍2700余平方米,有400平方米的太陽能24小時提供熱水洗澡,設施齊備,可容納600多人住宿,現已達到公寓化水平,管理嚴格規范,生活指導教師晝夜值班。

  學校聘用正規保安公司安保人員晝夜值班,建有先進的校園監控系統,對校園實行全封閉式的管理,保證教學環境安靜,無干擾。

  近年來,學校大力推進新課改,積極推行“課堂教學模式和教學方法”的改革,并充分利用現代教育技術提高課堂教學效率和水平,教育教學質量一直居于全市同類學校前列,四川省一級示范高中升學率一直保持很高水平。自2010年春季學期以來,市二中與毗鄰的幾家市級體育、文化單位聯合開展學生藝體特色課外活動,使學校在保持教學質量全市領先的基礎上,藝體工作也躍上了新臺階。

  學校堅持科學發展觀,關注學生的身心健康,注重學生的全面發展。近年來,市二中被各級各類機構授予“全國素質教育先進單位”、 “全國中小學心理健康教育特色學校”、“全國教育改革創新示范校”、國家級“節約型公共機構示范單位”、“全國科技體育傳統校”、“首屆川派初中名校”、“四川省現代教育技術示范校”、 “四川省體育傳統項目學校”、 “四川省少年軍校”、 “四川省防震減災科普示范學校”、“攀枝花市文明單位標兵”、 “攀枝花市衛生紅旗單位”、 “攀枝花市校風示范學校”、 “攀枝花市綠色學校”、“攀枝花市花園單位”、“攀枝花市現代教育技術示范學校”、 “攀枝花市實驗教學示范學校” “攀枝花市依法治校示范學校”等榮譽稱號。

  學校基于“以人為本,積極促進師生學校共同發展”的辦學理念,以“精品+特色”的“誠信二中、知識二中、禮儀二中、和諧二中、魅力二中”為辦學目標,立足于學生未來的長遠發展,致力于學校整體辦學水平上臺階、創一流,為二中人的幸福感和歸屬感而拼搏奮斗。

  二、收支預算總體情況

  2016年攀枝花市第二初級中學校收入預算總額為2007.38萬元,其中:當年財政撥款收入2007.38萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2007.38萬元,其中:人員支出1337.39萬元,日常公用支出132.23萬元,對個人和家庭的補助支出537.76萬元,專項支出0萬元。

  三、財政撥款支出預算安排情況

  攀枝花市第二初級中學校預算安排支出主要用于保障學校的正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學工作。其中:

  基本支出,是用于保障人員經費,學生的正常教學開展,正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務支出1469.62萬元,主要用于我單位人員工資、日常運轉以及為完成教育教學工作。

  (二)社會保障和就業支出389.82萬元,主要用于退休人員支出及遺屬生活補助。

  (三)住房保障支出147.94萬元,用于我單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

  四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2016年“三公”經費財政撥款預算數7.42萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.76萬元,公務用車購置及運行維護費4.66萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.66萬元)。

  (一)因公出國(境)經費較2015年預算數增長/下降0%,與2015年預算持平。

  2016年未安排的出國計劃,擬安排出國境團組0次,出國境0人。

  (二)公務接待費較2015年預算數增長/下降0%,與2015年預算持平。

  2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長/下降0%,與2015年預算持平。

  2016年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預計達到2輛。

  2016年安排公務用車運行維護費4.66萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障學校的工作正常開展。

  附件:市二中2016年預算附表.XLS