攀枝花市成都干部休養所2017年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2017-03-06     來源:攀枝花市成都干部休養所      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

  一、基本職能及主要工作

  (一)職能簡介

  1、落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

  2、作好離休老同志日常管理服務。

  3、為方便離休老干部看病就醫提供服務。

  4、開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

 ?。ǘ?017年重點工作

  1、按照黨委統一部署,積極開展黨員學習日和“兩學一做”教育;為老領導分憂解難,了解老同志的訴求,并通過與有關單位協調,使問題得到解決。

  2、與有關單位協調,給老同志到醫院看病、住院提供方便。對住院的老同志及時去看望,安撫病人及家屬。并與相關單位協調藥費報賬等問題。充分利用干休所醫務室現有的條件,為老同志提供醫療衛生服務;組織住所離休老同志體檢,掌握老同志的身體健康狀況,便于住所老同志就近問醫拿藥提供原始依據。

  3、幫助解決老同志日常生活中的困難,水、電、氣故障,屋頂漏水、家具搬運,老干部因病上下樓困難等問題。

  4、協助原單位處理好老同志逝世后的善后工作。

  5、 2017年3-4月將分期分批的組織老干部進行一年一度的體檢工作。

  二、單位構成情況

  干休所為獨立核算參照公務員法管理的事業單位,執行事業單位會計制度。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,攀枝花市成都干部休養所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。干休所2017年收支總預算74.30萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  干休所2017年收入預算74.30萬元,其中:一般公共預算撥款收入74.30元,為100%;無上年結轉、政府性基金預算撥款等收入。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況

  干休所2017年支出預算74.30萬元,其中:基本支出21.30萬元,占28.67%;項目支出53.00萬元,占71.33%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  干休所2017年財政撥款收支總預算74.30萬元。收入只有一般公共預算撥款收入74.30萬元;支出包括:一般公共服務支出64.73萬元、社會保障和就業支出9.06萬元、住房保障支出0.51萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  干休所2017年一般公共預算當年撥款74.30萬元,比2016年預算數減少了45.63萬元,主要是退休人員納入社保統籌使社會保障和就業支出減少了37.90萬元,項目支出(業務運行費)減少了6.00萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出64.73萬元,占87.12%;社會保障和就業支出9.06萬元,12.19%;住房保障支出0.51萬元,占0.69%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1、一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--行政運行2017年預算數為11.73萬元,主要用于本單位編內聘用人員的工資、保險、日常運轉等事項。

  2、一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--一般行政管理事務2017年預算數為53.00萬元,主要用于零星維修、離休老干部水電氣補貼、臨時工和返聘醫生等人的勞務費、離休老干部春節慰問費、離休老干部活動及特殊經費、辦公經費(因干休所無在職人員,所以日常運轉的工作經費列入專項經費中)等。

  3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2017年預算數為9.06萬元,主要用于退休人員社保統籌外工資及公用福利支出。

  4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預算數為0.51萬元,主要用于按照規定標準為編內聘用人員繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  干休所2017年一般公共預算基本支出21.30萬元,其中:

  人員經費13.53萬元,主要包括編內聘用人員工資4.24萬元、編內聘用人員五金1.20萬元、退休費6.94萬元、公務員醫療補助0.64萬元、編內聘用人員住房公積金0.51萬元等。

  公用經費7.77萬元,主要包括:郵電費0.09萬元、公務接待費0.16萬元、公務用車運行維護費6.00萬元、編制內聘用人員公用經費0.04萬元、離退休福利費0.44萬元、離退休公用經費1.04萬元等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  干休所2017年“三公”經費財政撥款預算數6.16萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.16萬元,公務用車購置及運行維護費6.00萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.00萬元)。

  (一)公務接待費較2016年預算下降20%。主要原因是希望本年度單位在保障正常工作的前提下,能爭取節約開支、合理使用經費。

 ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算數下降23.86%。主要原因是要求單位進一步加強車輛使用管理,保證日常工作的進行。

  單位現有公務用車3輛,都為轎車。

  2017年安排公務用車運行維護費6.00萬元,用于3輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出,主要保障正常服務工作的開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2017年,干休所機關運行經費財政撥款預算為7.77萬元,比2016年預算減少了2.24萬元,下降了22.38%。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2016年底,干休所共有車輛3輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  (三)績效目標設置情況

  2017年干休所一般公共預算項目支出撥款53.00萬元,其中:老干部活動經費2.00萬元,業務運行費51.00萬元。

  附件:攀枝花市成都干部休養所預算信息公開表.xls